您好,这个要去找专管员才可以

老师 1.电子税务局已经报送怎么撤销 2.报送了9个人里面有5个人是非正常是不要报的,还有两个应该报的进去的但是没显示,要怎么操作?
老师,您好,电子税务局上显示发票数字为负数,状态为正常,请问这种发票是什么样的发票呢?
如果供应商没有给开票,并且电子税务局查出来处于不正常状态,这个不正常状态截图是否可以作为购买方企业所得税合理入账原材料的证明材料来证明对方处于非正常经营状态?
老师,注销公司,上面提示该纳税人状态不是非正常户,纳税人状态为清算,监控不通过,这个要怎么操作,谢谢
自然人电子税务局上,在算个人所得税时,怎么把人员状态为非正常弄成正常呀老师
老师,我们工资单上不是有一部分员工迟到的,然后还有请假的这个钱我们应该做营业外收入吗?
老师,请问一下帮员工购买的商业保险可以抵扣企业所得税嘛?
请问,工商年审,纳税总额,是否包括2026年度补交2025年度的企业所得税(所得税汇算清缴企业所得税)?
资产状况信息为年报年度资产负债表和损益表(利润表)中的期末数,币种为人民币、单位为万元,小数点后保留两位;纳税总额为企业全年所交各类税金总和。请问老师年报年度资产负债表和损益表是按汇算清缴年报的财务报表填写的吗?
老师我们公司对公转到 个体法人的 法人银行卡上,相当于公转私了。后期对方用公户给我们开票,有风险吗?我们能这样操作吗?
老师注销负债表清零指的是什么整个表都是0吗,还是年初全是数据,年末全是0谢谢
老师,工商年报,报关于资产状况填写,请问是按账上25年12月的资产负债表填写?还是按汇算清缴后的资产负债表填写?
25年11月 开了一张简易计税发票 贷方:应交税费-简易计税1700, 12月份红冲发票贷方红字:应交税费-简易计税-1700 但是11月份已经申报,12月交了简易计税的钱,借:应交税费-简易计税1700,导致上面挂账借方 12月开票税额1万,因为12月红冲上述简易计税发票减少1700税额,实际缴费8300,计提分录原借应交税费-转出未交增值税10000,贷应交税费-未交增值税10000,然后红冲上月多结转发票,借应交税费-转出未交增值税-1700,贷应交税费-未交增值税-1700,最终实际缴费借应交税费-未交增值税8300,贷银行存款,平账,我现在想问哪个地方出错了,我现在1700挂着借方科目怎么平掉
老师注销负债表清零指的是什么整个表都是0吗,还是年初全是数据,年末全是0
老师所得税汇算表单咋么填报
自己在网上不能操作吗?
操作不了,你得去找原因