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老师,我是建筑企业,我现在账面一个是按照开票金额做收入,一个是按照完工进度做收入,然后增值税就按照开票的金额交,企业所得税是按照完工进度+开票金额结转的收入交,就是已确认收入未开票这部分没有缴纳增值税及附加,我这样做可以吗,这个增值税收入和所得税收入的差额就是未开票的这个不含税收入的差额

2025-11-18 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-18 17:01

利润上这样做可以,完全可以,没有问题。但是,你增值税的销售额和所得税的销售额不一致的,你税务局会有问题,他会要求修改调整,按照多的来。

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快账用户4868 追问 2025-11-18 17:02

那我该怎么做,老师,这个未开票的部分,都是以前年度做的,也不知道啥时候能开来发票,

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齐红老师 解答 2025-11-18 17:05

完工了嘛 是的话账上做收入确认。增值税。也就是你的增值税和所得税都申报。

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快账用户4868 追问 2025-11-18 17:09

完工了,还没确认完收入。好几年了的也有,新项目也有,增值税怎么算,按照我按照完工进度确认的收入自己计算缴纳吗,那税务系统里提取的当期开票的金额不是不一样,我在哪里添加开票金额,这样做会不会引来税务局的查啊,我跟您说的我们之前一直都是那样做的好多年了,从来没有预警过

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齐红老师 解答 2025-11-18 17:10

现在补上,已经完工了,你需要确认收入。一般纳税人的附表一里面填写未开具发票销售额第5列。1纳税义务是正确的,没有风险。

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快账用户4868 追问 2025-11-18 17:12

那我后面这个发票开了,怎么办,不是重复了,怎么处理老师

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齐红老师 解答 2025-11-18 17:15

红冲之前的无票收入在做发票的

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快账用户4868 追问 2025-11-18 17:19

这样好麻烦啊,那增值税纳税表里怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-11-18 17:23

无票收入第5列里面填写开了发票,第5列填写负数,开具的发票里面填写正数。

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齐红老师 解答 2025-11-18 17:24

没有开发票, 无票收入第五页填写开了发票,第五列填写负数开具的发票填写正数

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快账用户4868 追问 2025-11-18 18:46

那这样操作会不会税务局找我呢

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齐红老师 解答 2025-11-18 19:00

税务局不会找,如果你隐瞒收入不申报才会找

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是的,按开票收入报增值税。按增值税乘以负。按增值税乘以附加税税率报附加税。印花税按合同金额乘以税率。
2022-05-26
你好,学员,实务中,两种方式都可以的
2023-09-15
你好,凭证的话,就需要增加一个未开票收入
2024-05-20
你好,只要在年底之前你能做了,收入没有问题。
2023-12-04
同学你好 这个需要一致的 不然没法报哦
2022-11-22
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