利润上这样做可以,完全可以,没有问题。但是,你增值税的销售额和所得税的销售额不一致的,你税务局会有问题,他会要求修改调整,按照多的来。

老师,建筑公司,确认收入按照履约进度确认,开发票按照工程结算开,哪我报税是按照开的发票税额报增值税,附加税吧?哪印花税和企业所得税是按照什么金额来填?
建筑行业一般纳税人开票收入含税金额是1106342.01(不含税收入是1014992.66) 对方按照这个金额开了80%的抵扣发票, 请问应交增值税是多少?请悠然老师解答,谢谢
老师。我们是小规模劳务派遣公司,增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表,填万里面有扣除额什么的,主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入,那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗,企业所得税上的收入是我所有不含税的收入,可以扣除的差额部分就是派遣人员的社保工资做入成本里面这样对吗
老师,我们是小微企业建筑公司,我们公司就是按照开票确认收入的,不是按照完工百分百法,做年度汇算清缴的时候不是按照税务口径完工百分百法计算收入吗?我们这个都是按照开票确认收入的(会计和税法报的都一致)
老师 现在有一笔销售固定资产的其他业务收入,金额比较大。先开了发票,会计上未达到收入确认条件,我们先记了忘了没有确认收入。我申报增值税就按照开票收入申报,企业所得税就按照做账的数据申报?这样有问题吗
没有认证抵扣的发票也需要先入账吗?还是说可以先不入账
老师,我想咨询您一个问题,商贸企业经营饮料和方便面食品,一般纳税人,让开陈列服务费专票,开的类目是现代服务陈列费可以开吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,讲那个重大影响的后续计量,什么成本法?权益法,都把我绕晕了,我都听懵了,听不懂了又,您能给我用大白话,通通吗?
砂石厂股东由A占60%B占40%,B是商混站的法人。砂石厂把砂石供给商混站,现在房产公司把房子抵给商混站,商混站把房子抵给砂石厂支付砂石款,房子卖给了C,但是目前走的账是买房子的C的人把款打给B,B把款支给商混站,商混站把款支付给了砂石厂。这样做是否可以有哪些风险?
老师,单位多年前投资给A公司200万,3年前我单位退股时转让协议写明20万股权转让,未注明转让价格,A公司亏损,我单位确认投资亏损时,A公司财务说最初200万入的实收资本,后来180万改为借款了,但我单位不知情,我们要确认200万投资亏损,税务认可这200万亏损,需要什么凭证,以后我单位盈利时可以用这200底面
郭老师,简易计税到哪里备案,需要备案吗
老师,月利润-20万所得税-5万 这个月利润30万所得税7.8万,两个月凭证怎么做
老师,财务收到职工生育保险应该怎么做账
新成立的公司给员工交社保流程怎么操作?
甲公司是乙公司(工商登记注册资本金3000万)的母公司,100%控股,己付注册资本金3000万,现在又付1000万用途项目资本金,请问甲公司此笔账如何做?
那我该怎么做,老师,这个未开票的部分,都是以前年度做的,也不知道啥时候能开来发票,
完工了嘛 是的话账上做收入确认。增值税。也就是你的增值税和所得税都申报。
完工了,还没确认完收入。好几年了的也有,新项目也有,增值税怎么算,按照我按照完工进度确认的收入自己计算缴纳吗,那税务系统里提取的当期开票的金额不是不一样,我在哪里添加开票金额,这样做会不会引来税务局的查啊,我跟您说的我们之前一直都是那样做的好多年了,从来没有预警过
现在补上,已经完工了,你需要确认收入。一般纳税人的附表一里面填写未开具发票销售额第5列。1纳税义务是正确的,没有风险。
那我后面这个发票开了,怎么办,不是重复了,怎么处理老师
红冲之前的无票收入在做发票的
这样好麻烦啊,那增值税纳税表里怎么做呢
无票收入第5列里面填写开了发票,第5列填写负数,开具的发票里面填写正数。
没有开发票, 无票收入第五页填写开了发票,第五列填写负数开具的发票填写正数
那这样操作会不会税务局找我呢
税务局不会找,如果你隐瞒收入不申报才会找