借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产 借其他应收款 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 宿舍的租赁费借,管理费用、福利费等 贷,应付职工薪酬福利费 借,应付职工薪酬福利费 贷,其他应收款

小规模纳税人.公司经核查固定资产发现实物不存在的固定资产金额为50000元,已提完累计折旧,也无残值,现在需要进行报废处理,请问各位老师我需要如何操作会计分录,我是新学员谢谢老师的指导,每一步的分录越详细越好
刚做会计,有个问题想请教下,2010年买的固定资产空调,现在做报废处理,有300块钱处置收入,税率是13%,请问税费怎么计算,会计分录如何做 一般纳税人
老师想请教你一个问题,就是说,那个政府会计,它是比如说我单位有一个固定资产,打个比方是1万块钱,那如果说他折旧完了,也就1万块钱,全部折旧完了也报批准,就是财政那边已经批准了,可以报废。那那个处置费的话,也就说,比如说他是500块钱,那是直接财政直接收了,那这个凭证的话,我我是怎么样处理呢?是不是直接做借累计折旧1万,然后贷固定资产1万就可以啦,他也没有别的费用。
某企业本月固定资产发生下列有关经济业务:(1)用不需用设备一台对外捐赠,原值26000元,已折旧10000元,设备的实际价值4000元,已计提固定资产减值准备12000元。捐赠时对固定资产拆卸,发生清理费500元,用银行存款支付,应负担工资费用600元。(2)期末对一台老车床计提减值准备,车床原价30000元,已折旧15000元,车床可收回价值3000元,计提减值准备12000元。(3)经批准对企业用的一台固定资产进行报废清理,原价80000元,已折旧65000元,已计提减值准备10000元,固定资产的账面价值为5000元(4)报废固定资产发生清理费1000元,用银行存款支付。(5)报废固定资产收回残料5500元,作生产用料,入库。(6)计算结转清理固定资产的净损失。(7)假定前述固定资产的残料价值为6200元,计算清理固定资产的净收益并转账。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
老师,问题一:我们是自建酒店.产生的水泥砖、砂子、石子、大门、工程服务计入在建工程(购买的大门需要计入在建工程)吗?然后机械租赁费计入管理费用-租赁费还是计入在建工程?问题二:完工之后,是不是有一张什么附件回来才能根据入账转固定资产,转固定资产之后就开始折旧吗?麻烦老师问题一和问题二的会计分录详细指导一下?
老师,一般纳税人公司买手机送客户,开的专票可以抵扣吗?
老师好,公司修改董事流程是什么?
老师,我们给人家代理记账,一般需要提供哪些材料给他们呢 就是他们给我们做账的话
老师,个体户一般纳税人,没签合同的员工我按雇员录到自然人扣缴端了,每月报个税,可以吗?还有就是个人经营所得税,每月报的陈本费用是全部费用包括没有发票的,这也就是利润了吧,那年末调赠没有发票的不让税前扣除,这就没有实际操作过,不明白
老师,全面预算的公式是什么
老师,标准成本法如何核算,实际与标准的差异又如何处理
董老师 在线吗?有问题想咨询您。
发票信息导入电子模板里,填写了税收分类编码,可以不再输入电子税务局开票信息维护商品维护吗,
老师,我问下,公司有项目烂尾,致材料款没有能力支付,材料商起诉,假如材料商协同法院工作人员,有律师,有工作证件来找财务报表,我们公司财务需要配合吗?
老师,个体工商户咨询服务站一个季度开票七万左右的,成本写多少,怎么写,有房租,一年一共就万了八千的,水电不知道,办业务使用的个人车辆油费也能算吗?算多少,