同学,你好
至少你接手的期初要对的上

老师,请问一下余额表能看借贷相等嘛 假如这个科目余额表,借贷相等,我是看期初余额,还是本期发生额,本年累计发生额,还是期末余额的借贷相等啊
老师,请问一下余额表能看借贷相等嘛 假如这个科目余额表,借贷相等,我是看期初余额,还是本期发生额,本年累计发生额,还是期末余额的借贷相等啊,比如这个科目余额表,我要看哪里啊?期初余额,本期发生额,本年累计贷方,还有期末余额。
老师,年中建账时,本年累计数借贷有差额。 我看大家都说如果期末无余额的科目不用录入本年累计数借贷方,可是比如,应收账款年初借方300,本年累计贷方300,期末无余额。这种不用录入吗?不录入本年累计那不本年累计就不相等了?
老师,余额表本年累计借贷不平要怎样处理,负债表,科目期初都是平的
老师,填写期初数据,科目余额表上的期末余额填在期初余额,本年累计发生额相应填写借贷方,科目余额表上的期初数据是不是没有用呢
老师咨询一下,在电子税务局怎么变更法人
甲方罚款做营业外支出和税务局罚款做营业外支出,税务局罚款要纳税调整吗
老师你好,公司制造业采购工作服,有车间工人穿的,有各部门穿的,这个该怎么做凭证
请朴老师回答,老师我刚才问的是本日合计和本月合计一起是最后一笔的,但是如果还没到最后一笔,这么画对吗
老师您好,我们公司开立以来一直0申报, 今年3季度申报了金额,想要改回0申报,目前公司小规模, 实际销售额季度也没有超过30万 会不会触发税局整改?
老师好,集团母公司在2025.5月把账上做为固定资产的立体停车场账面价值为513.84万,做为股权划转到子公司,当时母公司做了借:长投513.84万元。再11月份时做了资产评估该立体停车场评估价为686.76万元,对于增值的172.93万元,账务上需要做处理吗?麻烦老师帮忙解答一下 谢谢。
老师 之前小规模采购的商品已经结转了成本 所以库存商品项目栏没有数,现在转成一般纳税人 盘点了库存后按实际数量入的库 把之前转的成本冲销出了一部分,现在问题是库存对上了 但是月末结转损益的利润虚高 我要怎么做账
收到手续费专用发票要怎么做账啊,是要转入待抵扣税里吗
老师,你好,申报迟了税务局罚款是怎么扣?
老师 我公司是软件公司又是高新企业 可以享受增值税即征即退政策吗,我们有软著 还有专利 在税务局备案的时候备案哪个呢
都对不上,但不知道为什么,他出的资产负债表、利润表都能平