需要摊销就使用预付账款

财政云上年的财政应返还额度今年确定不返还了,上年财务做了借:财政应返还额度—财政授权支付贷;零余额账户用款额度预算做了借:资金结存—财政应返还额度贷:资金结存—零余额账户用款额度今年不用零余额账户用款额度这个科目了,今年怎样做账把这笔钱销掉
老师好,预付给软件公司软件年使用费2万含税,时间是从2022年8月到2023年7月,对方也给开来了专票,税率是6%的,我们也给软件公司付了款,这样的账务应该怎么处理,怎么分摊,请老师把分录写一下,谢谢
购入了固定资产钱上个月已经付了,做了分录 借 预付账款 1000 贷;银行存款1000 ,这个月收到固定资产了,并且使用了,但是没有收到发票,知道对方要开专票,现在的分录应该怎么做?
老师,预付给装饰公司钱,做了个小雨棚现在小雨棚已经投入使用了,那是不是预付账款就可以结转了,结转到什么科目,固定资产吗,那该提几年的折旧
老师好,从这张合同里我看不出来这个软件是使用一年的,直播老师说过等于一年的费用要用预付账款这个科目核算,这个合同里只有说了数量是1,没有说是使用一年,怎么理解啊
老师,我想问下我们公司是那种篮球培训的公司,就是刚开始创办的时候盖了一些篷房,但是前期付出去的账上都是预付账款,发票也没要回来直到现在,前面有发票的小部分之前的会计也是直接入了费用,既没有记固定资产也没有记长期待摊,现在账上就没有固定资产也没有长期待摊,只有几百万的预付账款。这样会不会有问题啊
老师你好,2025年红冲2024年开具的230万元的原材料采购发票,请问账务和税务上分别如何处理?我们是小企业会计准则
小规模年报的数据从哪里获取,小规模年报需要报现金流量表吗
@朴老师,我们生产设备,已经销售了,收入和成本已经确认,但是今年客户让拉回来整改,请问这部分整改的费用计入什么科目?如何账务处理?这个整改的金额比较大,请具体写一下实操中比较合理的账务处理
老师您好,请问信用贷款到期了,后面续的话,提供资料与办理时候一样吗?
销售家电,收到的收到的国补怎么记账
给供应商少付了一分钱,这个怎么平账啊
老师,避免电子发票重复入账,除了导出清单,一个个标志出来之外,还有什么更好的方法吗?
给境外客户提供模具而收取使用费,这模具不出口,是否能按0%或者6%服务费发票来开
我们公司代扣个税按稿酬所得申报(合同、发票上都标明了稿酬),但老师汇算清缴的时候提示这笔应该按照劳务申报,这个怎么办
这是一个筹建期的企业,购买了电脑8000块,可以用管理费用—开办费吗,还是必须要用固定资产
那个是要计入固定资产的,不是管理费用
筹建期不是所有的都可以计入管理费用—开办费吗,为什么这个要计入固定资产呀
谁说的所有的都可以计入,人家明明买的是资产需要使用多年,你为啥要计入费用呢?
奥奥,好的
嗯嗯,祝你工作顺利