咨询
Q

老师,预付给装饰公司钱,做了个小雨棚现在小雨棚已经投入使用了,那是不是预付账款就可以结转了,结转到什么科目,固定资产吗,那该提几年的折旧

2022-09-29 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-29 15:23

您好,这个  是属于固定资产的

头像
快账用户2239 追问 2022-09-29 15:24

那就借 固定资产 贷 预付账款

头像
齐红老师 解答 2022-09-29 15:37

嗯对,是这个意思的

头像
快账用户2239 追问 2022-09-29 15:44

这个雨棚是建在医院的,总共3000元,折旧的话,该是多少年

头像
齐红老师 解答 2022-09-29 16:16

按照最低三年就可以了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这个  是属于固定资产的
2022-09-29
您好,您的分录对的 再做一笔分录 借 营业外支出 贷 固定资产清理
2019-12-21
同学你好 借固定资产 借进项 贷应付账款暂估 或者做 借预付账款 贷银行存款 这样
2021-11-24
要解决“其他应付款-待转固定资产”科目一直挂账的问题,可以进行如下调账处理: 借:其他应付款-待转固定资产 65,517.25 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 65,517.25 因为之前做账时将可抵扣的进项税计入了“其他应付款-待转固定资产”,现在发票已开齐,需要将其调整到正确的科目“应交税费-应交增值税(进项税额)”中。 同时,建议检查一下之前的会计处理是否正确。在固定资产的相关会计处理中,一般是在预付设备款时,借记“预付账款”等科目,而在达到预定可使用状态暂估入账时并不确认进项税,待收到发票后再借记“应交税费-应交增值税(进项税额)”。如果之前的会计处理存在差错,也应一并进行更正。
2024-07-17
你好,完工以后,就需要从  在建工程  转为  固定资产才是的  转为固定资产,就需要按月计提折旧的
2023-06-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×