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老师外贸公司科目余额,借:应交稅金一出口进项税额7265790.62,贷:应交税金一出口退税6819506.49,这年末怎么帐务处理?

2025-11-19 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-19 17:01

是要将余额都结平吗

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快账用户5402 追问 2025-11-20 08:18

是这2个科目互转吗?

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齐红老师 解答 2025-11-20 08:50

是的,是这2个科目互转

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同学你好,早上好,  有余额是正确的, 不用单独把他们结平, 只要能保证 ,【应交税费-应交增值税 】这个2级科目是正确的,就行。
2025-02-04
你好结转的最后一个
2026-01-02
你好,购进是对的.退税 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税-出口退税
2022-01-07
冲销原退税分录:做与之前确认出口退税相反分录,即借:其他应收款 - 出口退税 -1 贷:应交税费 - 应交增值税(出口退税) -1 ,冲掉原预计退税的账务 。 转回进项税:借:应交税费 - 待抵扣进项税额 1 贷:应交税费 - 应交增值税(出口退税) -1 ,将进项税从出口退税科目转回待抵扣,后续按实际抵扣情况处理 。
2025-06-10
你好;  挂着就行了。 应交税费-应交增值税(出口退税)科目不需要平 
2022-04-13
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