你好,你做了税务登记, 没做票种认定

老师,我们是小规模纳税人开发票的时候跳号了,10号作废了一张发票,但是这个发票号在9号已经开了,现在电子税务局显示10号这个发票号是作废的,应该怎么办
认证发票是打不开税务数字账户怎么办?提示非用票试点企业无权操作数字账户
老师:电子税局推的发票异常信息,已经点了异常反馈确认,可还是显示处理中,打开显示:已查看未反馈。但没有其他操作的地方,请问怎么处理。
老师好,新版的个体工商户在晋税通APP怎么没有开票业务?领用发票时显示数字化发票无需领票,这个应该在哪里开票?电子税务局吗?
老师,个体户想开发票,怎么操作?现在已经点了新办开业,但是发票业务显示无权限
老师好,问一下我司的制氧设备柜放在西藏的某酒店内供客人扫码付费取出使用制氧设备,我司定期给酒店结算费用,与酒店签订的是合作框架协议。请问酒店给我司开出的发票开票项目写什么?餐饮或者住宿,会议,电费好像都不合适
打车得过路费开不了,报销是能写明确,用其他的票抵吗?
老师,个体户想开发票,怎么操作?现在已经点了新办开业,但是发票业务显示无权限
去银行办理提取备用金,需要那办事员身份证还是法人身份证,会不会影响办事员个人。
在管家婆系统中,收到定金销售单怎么做预收款,收到尾款怎么冲预收款
请问老师,建筑公司给客户开工程款发票,之后分包给材料公司和劳务公司,收到材料和劳务的发票,实际就是只收一定比例的管理费,我们不管项目,但是是后来预缴后,全部税费出来再扣除后,计算分摊后来给我们进项的材料和劳务专票,做账是这样的,开票时候: 借:应收账款-某客户(某项目) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到材料和劳务公司进项发票: 借:主营业务成本-材料/劳务 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-某公司(某项目) 请问这种做账对不,另外我预缴时候是不是就直接按照开票金额为基数,不扣除分包或者其他,谢谢!
2009年之前计提的福利费现在还吊着,应该怎么处理?
老师,要办一个企业,怎样选择是开公司还是个人独资公司还是开个体户?
一般制造业金蝶 会用移动加权平均法吗?
甲和乙为国企,甲资产无偿移交给乙,如下:①固定资产(账上)如冰箱消毒柜等20万,按账面价值移交吗?②甲公司移交的低值易耗品10万(账上已摊销完账面价值为0),也要在移交表上写上吗,哪价值怎么写呢?③甲公司移交的计入其他业务成本的资产10万如汤勺,菜刀,盘子等,由于账面价值为O,也要在移交表写上吗,哪价值怎么写呢?④以上资产无偿划转会计分录,交哪些税?
怎么做票种认定呢
线上做还是线下做