你好,你看下这个红字信息表,在红色信息表查询里面,是不是之前已经开过一个没有删除成功。

出口退税发票已勾选确认提交后发现开票信息开错了,对方这个月重开了红字发票过来,又开了一张正常进项发票,那这个月增值税报表有显示有进项税转出,但是直接上这张票还没有退税成功,请问这要怎么操作?
你好,我想请教一个问题,我开了红字信息表,当时显示接口超时,之后我就删除了信息表,但是重新再开信息表之后,显示,金额超过蓝字发票,这个要怎么办呀
你好,我想请教一个问题,我开了红字信息表,当时显示接口超时,之后我撤销了这个,然后显示无法进行当前操作,就删除了信息表,但是重新再开信息表之后,显示,金额超过蓝字发票,这个要怎么办呀
您好,我想问一下我第一次申请红字信息表的时候没成功 然后我当时点的删除 然后第二天再申请时显示红字信息表金额大于原蓝字 问了客服 他们说 税控系统出问题了 导致我第一次删除的记录给卡住了 现在我不知道第一次申请的是成功了还是失败 现在我是只能去税务局让他们从后台给我撤销 然后我才能重新上传成功吗?
您好,我想问一下我第一次申请红字信息表的时候没成功 然后我当时点的删除 然后第二天再申请时显示红字信息表金额大于原蓝字 点击查询下载也查不到第一次申请的红字信息表记录 问了客服 他们说 税控系统不稳定出问题了 导致我第一次删除的记录给卡住了 现在我不知道第一次申请的是成功了还是失败 现在我是只能去税务局让他们从后台给我撤销 然后我才能重新上传成功吗? 去税务局撤销的话需要拿什么东西?谢谢
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000(或换不含税金额14851.49),贷:应交增值税-销项税额148.51。这样做视同销售那笔会计分录不平,,按不含税入账那结转成本也是平不了,看了老师上面的回复,,我更是不明白了,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢
这是一张采购提交的加工费单子,有的她知道是什么项目有的不知道,知道项目的会计让我直接做账借生产成本贷银行,不知道项目的会计让我记制造费用贷银行 这样做合理吗
请问老师年底盈余公积是必须计提吗
上缴税费总额里含个税吗
一般纳税人公司卖了一辆二手车,是按开票金额交增值税吗
汇算清缴补交税费 借所得税费用 贷银行存款 借以前年度损益调整 贷所得税费用(小企业会计) 老师分录对吗?
你好,我想请教一个问题,就是2026年的新规不是不允许企业以借款的流动频繁进账嘛?进账太多,那如果账上没有钱,要给员工交工资,那儿交社保,那是以什么名头进公司呢?又不能以投资款的形式进
请问存入银行的保证金是记到其他货币资金还是记到其他应收款?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额148.51。这样做视同销售那笔会计分录不平,我就是这里不明白,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢
4季度企业所得税预缴申报不能填研发费用加计扣除数。财务报表已经按账面显示申报了,企业所得税报表能不能把该四季度加计扣除的数加进去,然后汇算清缴再把管理费用那个加了加计扣除数的减回来,在对应加计扣除处填上呢,不调账。