那个是车间的办公费,不是低值易耗品费

老师您好,请教您一些问题:1、门窗制造业 生产车间发生的制造费用:房租,电费、低值易耗品以及工资,需要每个月结转成本吗?2、门窗厂制造的窗框已经出库安装,未生产窗扇,会计怎么核算?窗框需不需要做库存商品?还是等窗扇做好一起再做库存商品?3、已经出库安装的窗框怎么入账呢?分录怎么做?
老师,我们因为是生产制造业,车间会有很多需要使用的小零件,小机器,价值都不算大。最贵的也就几千块钱,也不到一万。针对这些东西,我直接采用一次摊销的方式,买回来之后放制造费用—低值易耗品,这样子操作有没有问题啊?
1)收到单位零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,收财政授权支付额度共计65 000元 2)通过财政直接支付方式支付一笔款项共34 500元,具体内容包括为职工基本工资以及津贴补贴34 500元,单位预算中属于基本支出的人员经费。支付的相应款项在上一会计期间做过计提,记录在“应付职工薪酬“账户中 3)通过财政直接支付方式支付一笔款项45000元,内容为购买一批图书,单位预算中属于项目支出预算,图书已经上架投入使用 4)通过财政直接支付方式支付一笔款项50000元,内容为支付信息系统建设款项。目前尚未建设完成,单位预算中属于项目支出预算 5)通过财政直接支付方式支付一笔款项3000元,具体内容为向某公司预付购买一批低值易耗品的部分款项,单位预算中属于基本支出中的日常公用经费。 6)通过财政直接支付方式支付一笔款项10000元,具体内容为向某公司补足购买一批低值易耗品的剩余款项,购买该批低值易耗品曾经预付的部分款项为3000元,现已验收入库 7)年终将“财政拨款预算收入”科目的本年发生额全数转入“财政拨款结转”科目
公司13号购买了水管,三通等用于车间设备的材料,金额8157元,已付款,未开票,但是车间还未开始生产。17号又购买了448元的水管,三通等,已付款,未开票。应该如何做会计分录?材料已经全部使用,这些材料是属于低值易耗品还是什么费用呢?如果当月结束未收到发票应该怎么做分录?次月需要红字冲回吗?下个月收到发票后又该怎么做会计分录?
(丰源公司为增增值税一般纳税人,增值税税率为13%%,所得税税率为25%,该公司采用用先进先出法进行原材料的的发出核算,并且坏账准备仅与应收财长款有关。该公司原材料月初库存量为500吨,2021年5月发生的具体经济业务如下。5)5月5日,基本生产领用600吨原材料,车间领用计人产品成本的低值易耗品50000元。(6)5月6日,向龙华公司销售一批产品,销售价款300000元(不含应收取的增值税),该批产品实际成本180000元(月末结转),产品已发出,价款未收到。(7)5月7日,公司卖出交易性金融资产(全部为股票投资)25000元,收到本金25000元投资收益5000元,均存入中国工商银行(以下简称工行)。(8)5月8日,购人1台不需安装设备,价款85470元,支付增值税税额11111.1元,支付包装费、运费1000元。价款及包装费、运费均以建行存款支付。设备已交付使用(9)5月9日,一项工程完工,交付生产使用,已办理竣工手续,固定资产价值1400000元。写分录
老师 房屋租金一个月10000元,专票 政策是增值税5%减按1.5% 价税分离时除的是5%还是1.5%
老师,请问这个食堂是开什么发票呢
以公司名义投资其他公司,用公户给其他公司打款100万,这笔业务如何做分录
老师,我现在在建账,只有一个金额给我,资产类是这样建账的吗?填写个期初数就可以,还是也要在相应的借方贷方写上金额
已经抵扣了的一张发票,现在发现服装加工费,对方开成报装加工费,打错字了,这个有影响吗?
老师,你好,如果要取年度汇算清缴的成本费用数,是在汇算清缴的那个表取哪几栏的数相加呢?
请问医院的食堂给病人提供一日三餐,收取20元每天,食堂名义上是医院的,其实是外包给他们自己的亲戚,每个月算了伙食费后转给食堂的,收取病人的住院费后,额外收取病人的伙食费开的收款手据,请问这个要怎么做账才可以没有财务风险呢。
老师好,老板有2个个体工商户,经营所得年底要合并征收吗?
学步车的税收分类名称
你好 公司之间借款超过一年的 利息怎么体现
2万多也能算办公费吗