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老师,我工资月末计提,次月实际发放,有差额,我次月先把上月计提红字冲销,再按实际金额入帐,,是吗

2025-11-20 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-20 11:10

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户4859 追问 2025-11-20 11:10

好的老师

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齐红老师 解答 2025-11-20 11:11

不客气,祝工作顺利

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您好 请问您说的当月是计提当月还是发放当月?
2021-06-05
同学你好 这个月计提的哦 不是暂估
2022-09-13
你的想法是可以的,个人认为没问题
2020-10-16
当时上个月计提的时候是错误的吗?
2020-11-29
你好可以的,可以这样操作没问题的。
2023-04-10
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