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老师,我们账上存货有一百万,但是实际这个货没有了,早已卖给客户,请问存货怎么处理呢,

2025-11-22 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-22 15:22

您好,这个做报废处理吧

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快账用户1775 追问 2025-11-22 15:31

是这样的,可能是以前年度采购的设备,也已经卖给客户了,供应商去年把发票开过来的,我们做进了库存商品,实际上库存没有,分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-11-22 15:36

账上没有,你要把账上消掉,
借:营业外支出
贷:库存商品

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快账用户1775 追问 2025-11-22 15:41

可以记 借主营业务成本 贷库存商品吗

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齐红老师 解答 2025-11-22 15:42

最好不要入成本,这个本来就没有商品

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快账用户1775 追问 2025-11-22 15:44

不是的,本来有的,我们采购的商品,卖给客户了,供应商是后来开发票给我们的,现在就挂在库存商品了,我想是不是应该记成本才对,不是营业外支出

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齐红老师 解答 2025-11-22 15:46

你前面暂估入账了,是吧

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快账用户1775 追问 2025-11-22 15:50

没有看到暂估,应该没有做的,

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齐红老师 解答 2025-11-22 15:51

意思是你前面没有结转成本?

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快账用户1775 追问 2025-11-22 15:58

没,以前一直没开发票就没结转成本

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齐红老师 解答 2025-11-22 16:00

那你直接入成本就可以了

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您好,这个做报废处理吧
2025-11-22
可以增加销售,同时结转成本,减少库存
2023-03-09
你好,更正以前错误分录
2024-04-03
哦,你出租的时候有收入的吧。
2024-03-13
你好 那么建议你转到未分配利润这个科目的
2023-09-22
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