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我们是物业公司,然后租户要求我们开13点的电费发票,我们不能开。只能叫租户转到总公司,用总公司的名义开。但平时是这样的,比如我们公司为A,总公司为B,租户为C,房东为D,(我们公司在电费上有额外挣点钱的),每个月都是C打钱到A,我们到发票给c,然后我们需要收取的钱再打给D,然后等D开发票给我们。现在因为租客要求开13点的发票,C把钱打到B,但A已经把钱打到D了。那D开A公司的发票,B公司能用吗?

2025-11-22 17:18

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A 欠你们公司钱,B 房产公司欠 A 钱,然后 A 想用 B 的工业性质厂房来抵你们的欠款。整个流程是:你们给 A 开发票,A 先把钱打到你们和 B 开设的共管账户中,然后共管账户把钱打给 B,B 给你们开发票,然后 B 再把钱打回给 A。 在这个过程中,厂房的所有权并没有直接转移给你们公司,而是通过抵债的方式进行了处理。因此,B 公司不能直接将厂房开票给 C 公司。如果你们想将厂房卖给 C,需要按照正常的房产交易流程进行,包括签订买卖合同、办理产权过户等手续。同时,根据相关税收政策,你们可能需要缴纳增值税、土地增值税、企业所得税、印花税等税费
2024-08-12
您好,D没有跟我们签合同,不能提供给我们发票的,让D开给C,C再开发票给我们,中间的税费都由D承担,因为D是工程队最终收钱的,我们收C的发票给C钱,D给C发票收C的钱,C扣下税金和管理费后给D,这些钱是需要D提供发票给C,
2024-11-10
给 B 打款 30 万:借:预付账款 - B 公司 30 万,贷:银行存款 30 万 给 C 打款 200 万:借:预付账款 - C 公司 200 万,贷:银行存款 200 万 C 给 B 打款 50 万(内账可备注关联,不单独做分录,或备查) B 给 D 打款 45 万(同理,备查) B 开 20 万票:借:成本 20 万 / 应交税费 - 已开进项(按税率算),贷:预付账款 - B 公司 20 万 %2B 税额 C 开 10 万票:借:成本 10 万 / 应交税费 - 已开进项,贷:预付账款 - C 公司 10 万 %2B 税额 B 给 C 开 40 万票(内账无需体现,因与你司无关) 确认实际成本 54 万(补差额 24 万):借:成本 24 万,贷:预付账款 - B 公司(或 C 公司,按实际对应)24 万(未开票部分挂 “应交税费 - 未开进项” 待转) 计算应交增值税:销项税 -(已开进项税 %2B 未开进项税中可抵扣部分),借:应交税费 - 应交增值税,贷:银行存款
2025-07-07
你们公司一共只支付了供应商一万块吧,而且是通过B公司周转了
2021-04-13
你好 ;   你先确定; 你 章程里面是那些股东 ;然后再看你们    协议里面有那些股东; 在判断怎么来  处理; 到底是哪个股东来转让;    你们A是100%占股; 你们属于一人有限责任公司吗  
2022-08-30
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