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老师,想请问一下,飞机票改签费用,开了“航空旅客电视客票行程单”,那这部分金额可以抵扣吗?
我是旅行社,给客户开具6个点专票,能用差额征税吗
请问小规模旅游行业 开票是否可以开具 旅游服务大类* 会务费明细吗,开这个可以差额计税吗 旅游企业的餐费 住宿费等票据可以差额抵扣增值销项专票吗
老师,一般纳税人简易计税来的进项,我开给客户是13个税点的销售可以抵扣吗?还有我公司假如也选择简易计税的销售开给客户,这样我简易计税那部分进项还能正常抵扣吗?
我是销售方一般纳税人给客户开的普票,我们有进项专票,可以做抵扣吗?可以把这个普票的税额抵扣掉吗?
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
您好,旅行社只要是一般纳税人就能给客户开专票,但开票金额不是收的全款,而是用总收入减掉替客户付的住宿交通门票等费用后的差额,比如收到10000元,代付了6000元,专票就开4000元,销项税额的计算是(10000-6000)/(1%2B6%)*6%=226.42元,所以销项税不是用去抵扣差额,而是在算销项税之前就把差额从收入里扣掉了,而且你替客户付的那些钱就算拿到专票,自己也不能抵扣进项税。
因为是全额开发票的话,那10000元可以开成专票吗,开出来之后再这个专票去扣除餐饮住宿等支付出去的
不行哦,全额开专票后不能再用专票去扣除成本的,正确的做法是直接按差额后的金额开专票
好像我接触的一家旅行社,都是10000元开普票,然后再用这个普票去抵扣支付出去的成本票。
按10000开普票,但报税时,用10000收入减600成本, 只按差额4000交税,不是用发票去抵
好的老师,明白了
谢谢谢谢
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