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老师您好!公司名下无车,租赁个人车辆(不是公司员工) 有租赁合同,每月计提,现无租赁费发票,一次性支付个人,有个税风险,如果不支付了,计提了一年的管理费用 做反分录调整,还是负数分录

2025-11-23 21:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-23 21:11

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-23 21:13

您好,公司名下没车,租赁个人车辆(非员工),有租赁合同,每月计提费用,但现无租赁费发票,若一次性支付个人,会有个税风险;若不支付了,之前计提了一年的管理费用,就做反分录调整,即做负数分录,比如原来每月计提X元,一年计提12X元,原来计提分录是“借:管理费用—租赁费12X,贷:其他应付款—XX个人12X”,现在不做支付,就做反分录“借:管理费用—租赁费 - 12X(或红字12X),贷:其他应付款—XX个人 - 12X(或红字12X)”。

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快账用户2326 追问 2025-11-23 21:20

承前,办公用的车辆是租的,公司领导常期在A市,公司办公地址在B市,在A市也有临时办事处,租的停车位,物业公司将停车发票给在B市的公司,怎么入账呢

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齐红老师 解答 2025-11-23 21:26

租的车和A市停车位费用,如果用于公司经营,停车发票开给B市公司 可直接入账, 借:管理费用-车辆使用费/停车费  贷:银行   发票合规可税前扣除

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快账用户2326 追问 2025-11-23 21:54

关键的于租的熟人的车,之间存在债权债务关系,无法开租赁发票,其他的都有发票(燃费、修车费、过路费、停车费),如果不支付租赁费这些费用可以税扣除吗

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齐红老师 解答 2025-11-24 06:06

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-24 07:17

无租车发票,员工私车费用(油费,过路费等)一律不得税前扣除,有税务风险

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快账用户2326 追问 2025-11-24 07:35

不是员工车辆,老板朋友的车,无法开租赁发票,其他的都有发票(燃费、修车费、过路费、停车费),如果不支付租赁费这些费用可以税扣除吗

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快账用户2326 追问 2025-11-24 07:36

有租车合同

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齐红老师 解答 2025-11-24 07:47

好的 ,我把重点部分标了颜色

好的 ,我把重点部分标了颜色
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快账用户2326 追问 2025-11-24 07:50

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-24 07:51

 祝您:生活与工作,皆得所愿!        

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对的,是的,是这么做的。500以内的可以不用开发票的。
2022-12-28
(1)计算租赁开始日最低租赁付款额、最低租赁付款额的现值、未确认融资费用。 最低租赁付款额=22500×6%2B1000=135000(元) 最低租赁付款额的现值=22500×4.7665%2B1000×0.6663=105797.25(元) 未确认融资费用=135000-105797.25=29202.75(元) (2)确定租赁资产入账价值并编制租赁期开始日的会计分录。 租赁资产入账价值=105797.25%2B1000=106797.25(元) 借:固定资产——融资租入固定资产 106797.25 未确认融资费用 29202.75 贷:长期应付款——应付融资租赁款 135000 银行存款 1000 (3)计算2008年的应提折旧额,并编制计提折旧的会计分录。 2008年应提折旧额=106797.25/3/2=17809.54(元) 借:管理费用 17809.54 贷:累计折旧 17809.54
2023-11-15
可以的,先做租赁,后面如果说发票开给公司,再作为公司的资产处理。那你这里就涉及到一个印花税呀,你作为买房不涉及到其他税。
2022-04-14
你好,学员,稍等一下
2022-11-05
承租人确认的租赁负债金额=300×2.6730=801.90(万元); 2019年应确认的利息费用=801.90×6%=48.11(万元) 借:使用权资产801.90 租赁负债——未确认融资费用98.10 贷:租赁负债——租赁付款额900 2019年年末 借:财务费用48.11 贷:租赁负债——未确认融资费用48.11 借:租赁负债——租赁付款额300 贷:银行存款300
2022-05-20
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