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请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?

2025-11-24 00:13

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您好 这样写分录正确的哈
2022-05-07
需要购软件后从新建账 ,建议是这样,那这个接着之前做就可以,要从6月开始做 ,接着上个会计做就可以
2020-10-04
借其他应收款  贷其他货币资金
2022-06-20
公司的钱打给法人是 借其他应收款 贷银行存款
2022-09-08
您好,您这可以在系统里面设置的,勾选重新分类就可以系统给您根据科目余额分类的
2020-07-04
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