若属于前期多缴税款(如更正申报多缴),需将负数对应的多缴金额填在第 26 栏 “本期以前期间多缴税额”,而非 28 或 30 栏。 若后期用多缴税额抵减上期应纳税额,则填在第 30 栏 “本期缴纳上期应纳税额”(以负数体现抵减);若抵减的是分次预缴税额,才填第 28 栏。

老师老师好,请问以前25栏不都是要手动填写到30栏的吗?现在怎么我还没填里面就有数字了呢
增值税纳税申报表主表30栏中的本期应交税款,如果上个月已缴纳税款,那么本月30栏中的数据是否需手工填报,还是会自动生成?
增值税申报表主表30栏本期缴纳上期应纳税额等于25栏期初未缴税额(多缴为负数)是这样的吗?
你好,咨询增值税一般纳税人主表填写,25和32栏为负数,我们是制造业小微型企业,今年一直在补缴暂缓税,这两栏出现负数怎么办
老师,A105010表的最后一栏可以填写负数吗?2021年度的汇算清缴,税金及附加在表主表填过一次,后面在A105010表的25栏又填了一次,在2022年汇算清缴可以在A105010表最后一栏填负数吗
老师您好,有个员工生孩子去了,她产假休了三个月了还没休完,可是她来办了离职手续终止劳动合同了,这种情况公司还需要继续给她买社保吗
老师你好,我现在有个情况,变电站是公司的,A 公司开不了发票,收不了款,现在想把这边土地,房产变电站租给 B 公司运营,搞充电桩项目,但是电费公户是 A 公司的,现在 B 要求 A 公司开发票,这个怎么处理
老师我们是向学校配送食材的一般纳税人,都牵扯哪些税务问题,该怎么合理的去规避
老师你好,我们是二房东简易计税公司!3月份收到水费专用发票40吨水含税200元,电费发票800度含税4000元!我们给承租方开水费专用含税发票200元,电费含税发票12000元,公司赚电费差价8000元!我公司做账会计分录咋做?我公司交多少增值税?
其他老师不接,麻烦郭老师接,小规模业务招待费10760,收入比如100万,我填调增4304,,系统自动带的数是只让抵扣3477.25,这是因为我哪个科目出了问题
老师您好,我的工作公司代扣代缴申报个税了,另外我自己做的手工在小红书卖了几万块钱,申报个税时是注册个体划算还是个人申报划算?分别是多少税率
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
老师你好,我这个26栏不是本期以前期间多缴税额
我这边就是想把它抵减掉,应该填在30栏,对吗?
25 栏负数(期初多缴)不用填 28 栏或 30 栏,报表会自动用它抵减本期应纳税额,无需手动操作。
不手动操作,报表不自动递减
那你这个只能手动了
老师,手动填哪一栏,34栏都显示6610.42,这还是没有扣减呀
在第 30 栏填入 25 栏负数的绝对值(即 - 6496.43,系统会自动识别为抵减上期多缴); 填报后,第 34 栏会自动重新计算,扣减多缴部分后的金额即为实际应补税额。
老师,没有变
准备材料:上期申报表、缴款凭证、本期申报表。 线上在电子税务局 “一般退(抵)税管理” 模块提交申请,或线下到办税服务厅办理。 税务机关审核通过后,多缴税额将直接抵减本期税款,申报表第 34 栏自动更新。
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