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其他应付款这个科目年度怎么调,他跟什么科目可以重分类

2025-11-24 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-24 10:17

有借方明细余额的合计体现在其他应收款

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快账用户7711 追问 2025-11-24 10:18

只要调表帐不要调吧能说具体点吗有的蒙

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齐红老师 解答 2025-11-24 10:20

比如:如果其他应付款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整 2000 到其他应收款项目体现,其他应付款现在余额是 1000 。

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快账用户7711 追问 2025-11-24 10:21

我这边其他应付款是正数不是负数还要调吗

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快账用户7711 追问 2025-11-24 10:21

在报表上是正数

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齐红老师 解答 2025-11-24 10:22

要看其他应付款明细科目的余额是否负数?

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快账用户7711 追问 2025-11-24 10:23

是正数是不是就不要调了

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齐红老师 解答 2025-11-24 10:24

下边的明细都是正数就不需要调,有一个是负数都要调整负数

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有借方明细余额的合计体现在其他应收款
2025-11-24
之前有一个成本费用没有做进去,后期补的,你看一下摘要。
2023-01-09
其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。
2024-04-02
应付账款在借方,提前支付给对方的 重分类到预付账款 其他应付款在借方,提前支付给对方的,或者是对方借你的,或者是你还款还多了。重分类到其他应收款 应收账款贷方余额是提前收了人家的钱,没有提供货物或者是服务,或者是开发票,重分类到预收账款 其他应收款贷方是欠了别人的钱,重分类到其他应付款里面
2026-01-16
您好,请问你们是合并报表重分类还是调表不调账类的重分类调整?
2023-05-18
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