有借方明细余额的合计体现在其他应收款

老师请问其他应收款和其他应付款跨年度调账用什么科目呢?
老师,借以前年度损益调整,贷其他应收款—供应商名称。这个分录啥意思。以前年度损益调整这个科除了损益类科目可以用,其他应收款其他应付款用是什么情况
老师报表重分类,这是科目表金额,那其他应收款和其他应付款分别怎么填
其他应付款可以重分类到哪个科目
应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款。资产负债表已经重分类。 怎么和科目余额表核对
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
1. 企业微信报销里,如何打印原始单据和报销单 2. 除了企业微信,还有其他的电子化报销工具吗
请问老师,请问企业也两个主营业务收入和成本,其中13%销售商品,还有6%是技术服务费,请问6%技术服务费填在汇算清缴收入(2)提供劳务收入栏还是填在(5,其他)栏次呢?
只要调表帐不要调吧能说具体点吗有的蒙
比如:如果其他应付款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整 2000 到其他应收款项目体现,其他应付款现在余额是 1000 。
我这边其他应付款是正数不是负数还要调吗
在报表上是正数
要看其他应付款明细科目的余额是否负数?
是正数是不是就不要调了
下边的明细都是正数就不需要调,有一个是负数都要调整负数