您好,请问你们是合并报表重分类还是调表不调账类的重分类调整?

老师好,其他应收款科目怎么做报表重分类呢?重分类后的科目是什么呢?
报表上应收,应付,其他应收,其他应付账款是怎么进行重分类的,如下图,最后在资产负债表上填列的应收,应付,其他应收,其他应付,预收,预付分别是多少金额,谢谢
老师报表重分类,这是科目表金额,那其他应收款和其他应付款分别怎么填
其他应收款和其他应付款报表需要做重分类吗
资产负债表,其他应付款付280万,那重分类的话。其中其他应付款。借方300万,贷方20万,最终资产负债表,其他应付款项目,期末余额-280,那重分类怎么分呀,是300万放其他应收款,剩下的20万放到其他应付款正数吗,那这样分类重分类的话,资产负债表的资产总额和负债和所有者总额是不是会有变化呀?也就是资产总额会变多是吗
按季度申报的个体,每个季度它的税费的缴纳时间是?
25年冲红24年一张发票,然后重新开具,当时24年账务处理是借,应收款项,贷,主营业务收入,那25年冲红重来账务处理?
老师,请提供我一份Excel版本的做账系统。谢谢!
老师,我学的咱学堂的课比较多,但是呢经验不是很丰富,经验不多,现在有一家我一般纳税人的公司,我想去应聘,但是还是觉得不太敢,其实全盘账的流程我都懂,都会让我合理合法合规的纳税,我是一点问题没有的,就怕那种让我筹划的老师,你说我去这样的公司做报税记账能行吗?
报税是要根据财务报表报税根据哪个报表报税)
A公司给b公司打了本金,b公司也支付了利息,但是当时双方没有签合同,没有确定钱是性质,都在往来里面挂着,几年后补签合同确认为借款,于是b公司确认利息费用,这个利息费用可以追溯调整到当年发生的年度吗?
手误作废了上月的个税申报,这月申报完我才发现,现在我想切换到10月申报个税,自然人显示不在征期内了?不能在扣缴端操作了吗?
一个人有多个个体户,增值税怎么申报?多个个体已经超过500万,是按照13%交增值税?
老师,私人转到公帐上的钱,不需要开票该怎么办?要退回去吗
一个人名下有几个执照,增值税是怎么申报,是分开申报吗。还是超过500万的销售额要合并申报13%吗
调表不调账重分类
当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。其他应收款余额在借方是正确的,不需要重分类,直接填写其他应收款目借方余额。其他应付款按以下取数填写。 “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。
老师明细科目贷方余额,是不是看科目余额表的数就可以了呢?
是的,直接看科目余额表的数就可以。
老师您举个例子吧,这数据预付账款和应付账款数据都怎么重分类核算呢,数据分别是多少?
预付账款余额在借方,不需要重分类,直接填写1242866.5 应付账款余额在贷方,也不需要重分类,直接填写16226.8
但是我的报表上全部都给重分类了,分完后把这2个报表项目综合的看数据是对的,报表上预付账款的数据是1359199.50,应付账款金额是132559.80 ,综合的看是债权有1226639.70元 报表数据我是看不懂的
重分类并不是所有项目都需要重分类噢,负债类余额在借方,资产类余额在贷方才需要重分类,你需要检查一下是否正确划分重分类与不重分类的资产。对于需要重分类的资产,也不是直接填余额,按照以下来填写应收账款=应收账款的借方余额%2B预收账款的借方余额-计提的坏账准备 预收款项=应收账款贷方%2B预收账款贷方 应付账款=应付账款贷方%2B预付账款贷方 预付账款=应付账款借方%2B预付账款借方 其他应收款=其他应收款借方%2B其他应付款借方 其他应付款=其他应收款贷方%2B其他应付款贷方
老师您给我方法是有,我只想知道这软件算出来的报表金额是怎么来的,麻烦您根据刚才您给的公式套我那张图看看,报表数据是怎么来的,公式是有但是我没懂数据怎么算出来的
比如应付账款=本期贷方-本期借方-期初借方
老师我们2人沟通可能有问题,,比如应付账款=本期贷方-本期借方-期初借方 这算的不就是应付账款期末数据嘛,我报表上期末数据不是16226.80 我报表上的数据是132559.80 我想知道这个是怎么算出来的
应付账款报表按照你发的图片,不需要重分类啊。余额在贷方,那报表数据应该就是16226.80 ,怎么会变成132559.80 。你是把这个科目重分类了吗?如果重分类建议取消,就直接取你图片的这个数据就可以。
这个软件就是这个设置,都几年了怎么取消?取消了后申报的报表都不对了,现在就是这个设置,数据就是变了,结合2个报表项目看总得权益是没变
你截图给我看应付账款
老师麻烦您帮我看看报表数据
你说的报表数据是资产负债表的应付账款吗?是的话,数据来源于资产负债表“应付账款”=应付账款明细账的贷方余额%2B预付账款明细账的贷方余额。根据你给的图片,算出来结果也和你报表上的不对。
就是不对,我才问的呀,数据对不上我不明白才找老师的
您们财务软件可以看得到应付账款的公式是如何设置的吗?是不是公式被不小心调整了