您好,请问你们是合并报表重分类还是调表不调账类的重分类调整?

报表上应收,应付,其他应收,其他应付账款是怎么进行重分类的,如下图,最后在资产负债表上填列的应收,应付,其他应收,其他应付,预收,预付分别是多少金额,谢谢
老师报表重分类,这是科目表金额,那其他应收款和其他应付款分别怎么填
其他应收款和其他应付款报表需要做重分类吗
资产负债表,其他应付款付280万,那重分类的话。其中其他应付款。借方300万,贷方20万,最终资产负债表,其他应付款项目,期末余额-280,那重分类怎么分呀,是300万放其他应收款,剩下的20万放到其他应付款正数吗
资产负债表,其他应付款付280万,那重分类的话。其中其他应付款。借方300万,贷方20万,最终资产负债表,其他应付款项目,期末余额-280,那重分类怎么分呀,是300万放其他应收款,剩下的20万放到其他应付款正数吗,那这样分类重分类的话,资产负债表的资产总额和负债和所有者总额是不是会有变化呀?也就是资产总额会变多是吗
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
个体户可以作为股东控股公司吗?
老师,麻烦问下分红款只计提出来,没有实际发放,需要申报个税嘛?
电子税务局交社保是不是社保一个吗医保一个吗能不能医保和社保只刷一个码
老师,我要报名中级会计师,但无法进入操作界面,显示暂无数据,我该怎么办?
老师,之前结转的还没有抵扣的余额,录入新的会计软件期初余额时,录在应交税费的哪一个下级明细科目合适?
老师,我想问一下,比如公司是一生产加工咸菜的工厂,我想问一下,如果从农户那采购了一批蔬菜1000斤,等公司仓库验收时发现只有900斤,那如果像这种情况,差异100斤,那一个月下来,那损耗不就大了吗?那月末结转成本,一部分是原材料,一部分是损耗,我咋写分录,顺便问一下,怎么去规划损耗和原材料占比统计登记这个事。最后依据规划下来的哪个数据去结转损耗,还有计算损耗占比
有4个工人给本公司做开荒保洁是4500元。他们不愿意开发票我,在个税APP里面申报可以吗
调表不调账重分类
当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。其他应收款余额在借方是正确的,不需要重分类,直接填写其他应收款目借方余额。其他应付款按以下取数填写。 “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。
老师明细科目贷方余额,是不是看科目余额表的数就可以了呢?
是的,直接看科目余额表的数就可以。
老师您举个例子吧,这数据预付账款和应付账款数据都怎么重分类核算呢,数据分别是多少?
预付账款余额在借方,不需要重分类,直接填写1242866.5 应付账款余额在贷方,也不需要重分类,直接填写16226.8
但是我的报表上全部都给重分类了,分完后把这2个报表项目综合的看数据是对的,报表上预付账款的数据是1359199.50,应付账款金额是132559.80 ,综合的看是债权有1226639.70元 报表数据我是看不懂的
重分类并不是所有项目都需要重分类噢,负债类余额在借方,资产类余额在贷方才需要重分类,你需要检查一下是否正确划分重分类与不重分类的资产。对于需要重分类的资产,也不是直接填余额,按照以下来填写应收账款=应收账款的借方余额%2B预收账款的借方余额-计提的坏账准备 预收款项=应收账款贷方%2B预收账款贷方 应付账款=应付账款贷方%2B预付账款贷方 预付账款=应付账款借方%2B预付账款借方 其他应收款=其他应收款借方%2B其他应付款借方 其他应付款=其他应收款贷方%2B其他应付款贷方
老师您给我方法是有,我只想知道这软件算出来的报表金额是怎么来的,麻烦您根据刚才您给的公式套我那张图看看,报表数据是怎么来的,公式是有但是我没懂数据怎么算出来的
比如应付账款=本期贷方-本期借方-期初借方
老师我们2人沟通可能有问题,,比如应付账款=本期贷方-本期借方-期初借方 这算的不就是应付账款期末数据嘛,我报表上期末数据不是16226.80 我报表上的数据是132559.80 我想知道这个是怎么算出来的
应付账款报表按照你发的图片,不需要重分类啊。余额在贷方,那报表数据应该就是16226.80 ,怎么会变成132559.80 。你是把这个科目重分类了吗?如果重分类建议取消,就直接取你图片的这个数据就可以。
这个软件就是这个设置,都几年了怎么取消?取消了后申报的报表都不对了,现在就是这个设置,数据就是变了,结合2个报表项目看总得权益是没变
你截图给我看应付账款
老师麻烦您帮我看看报表数据
你说的报表数据是资产负债表的应付账款吗?是的话,数据来源于资产负债表“应付账款”=应付账款明细账的贷方余额%2B预付账款明细账的贷方余额。根据你给的图片,算出来结果也和你报表上的不对。
就是不对,我才问的呀,数据对不上我不明白才找老师的
您们财务软件可以看得到应付账款的公式是如何设置的吗?是不是公式被不小心调整了