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老师报表重分类,这是科目表金额,那其他应收款和其他应付款分别怎么填

老师报表重分类,这是科目表金额,那其他应收款和其他应付款分别怎么填
2023-05-18 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-18 15:00

您好,请问你们是合并报表重分类还是调表不调账类的重分类调整?

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快账用户1734 追问 2023-05-18 15:01

调表不调账重分类

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齐红老师 解答 2023-05-18 15:13

当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。其他应收款余额在借方是正确的,不需要重分类,直接填写其他应收款目借方余额。其他应付款按以下取数填写。 “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。

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快账用户1734 追问 2023-05-18 15:25

老师明细科目贷方余额,是不是看科目余额表的数就可以了呢?

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齐红老师 解答 2023-05-18 15:29

是的,直接看科目余额表的数就可以。

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快账用户1734 追问 2023-05-18 15:33

老师您举个例子吧,这数据预付账款和应付账款数据都怎么重分类核算呢,数据分别是多少?

老师您举个例子吧,这数据预付账款和应付账款数据都怎么重分类核算呢,数据分别是多少?
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齐红老师 解答 2023-05-18 15:36

预付账款余额在借方,不需要重分类,直接填写1242866.5 应付账款余额在贷方,也不需要重分类,直接填写16226.8

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快账用户1734 追问 2023-05-18 15:41

但是我的报表上全部都给重分类了,分完后把这2个报表项目综合的看数据是对的,报表上预付账款的数据是1359199.50,应付账款金额是132559.80 ,综合的看是债权有1226639.70元 报表数据我是看不懂的

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齐红老师 解答 2023-05-18 15:45

重分类并不是所有项目都需要重分类噢,负债类余额在借方,资产类余额在贷方才需要重分类,你需要检查一下是否正确划分重分类与不重分类的资产。对于需要重分类的资产,也不是直接填余额,按照以下来填写应收账款=应收账款的借方余额%2B预收账款的借方余额-计提的坏账准备 预收款项=应收账款贷方%2B预收账款贷方 应付账款=应付账款贷方%2B预付账款贷方 预付账款=应付账款借方%2B预付账款借方 其他应收款=其他应收款借方%2B其他应付款借方 其他应付款=其他应收款贷方%2B其他应付款贷方

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快账用户1734 追问 2023-05-18 15:50

老师您给我方法是有,我只想知道这软件算出来的报表金额是怎么来的,麻烦您根据刚才您给的公式套我那张图看看,报表数据是怎么来的,公式是有但是我没懂数据怎么算出来的

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齐红老师 解答 2023-05-18 15:58

比如应付账款=本期贷方-本期借方-期初借方

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快账用户1734 追问 2023-05-18 16:02

老师我们2人沟通可能有问题,,比如应付账款=本期贷方-本期借方-期初借方 这算的不就是应付账款期末数据嘛,我报表上期末数据不是16226.80 我报表上的数据是132559.80 我想知道这个是怎么算出来的

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齐红老师 解答 2023-05-18 16:07

应付账款报表按照你发的图片,不需要重分类啊。余额在贷方,那报表数据应该就是16226.80 ,怎么会变成132559.80 。你是把这个科目重分类了吗?如果重分类建议取消,就直接取你图片的这个数据就可以。

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快账用户1734 追问 2023-05-18 16:09

这个软件就是这个设置,都几年了怎么取消?取消了后申报的报表都不对了,现在就是这个设置,数据就是变了,结合2个报表项目看总得权益是没变

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齐红老师 解答 2023-05-18 16:14

你截图给我看应付账款

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快账用户1734 追问 2023-05-18 16:16

老师麻烦您帮我看看报表数据

老师麻烦您帮我看看报表数据
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齐红老师 解答 2023-05-18 16:21

你说的报表数据是资产负债表的应付账款吗?是的话,数据来源于资产负债表“应付账款”=应付账款明细账的贷方余额%2B预付账款明细账的贷方余额。根据你给的图片,算出来结果也和你报表上的不对。

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快账用户1734 追问 2023-05-18 16:29

就是不对,我才问的呀,数据对不上我不明白才找老师的

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齐红老师 解答 2023-05-18 16:54

您们财务软件可以看得到应付账款的公式是如何设置的吗?是不是公式被不小心调整了

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您好,请问你们是合并报表重分类还是调表不调账类的重分类调整?
2023-05-18
你好,第一个疑万,这个是贷方余额的吗?如果是的话,其他应付款借方余额这个3000放到其他应收款里面去。
2024-08-21
那你就看资产负债表里面的应收账款的余额,它应该等于你科目余额表应收借方明细➕预收借方明细 然后,应付账款的余额是科目余额表里面应付贷方明细➕预付贷方明细。
2024-09-12
您好 其他应收款科目在报表中是负数,能重分类到其他应付款科目
2022-01-03
您好,可以是负数的,也可以重分类到其他应收科目。
2020-09-09
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