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老师您好,递延收益到账时没有说要拨款给其他公司,跨年后才说要把到账的资金拨付给其他公司,这个账务应该怎么调整呢,以前人员的会计分录: 借:银行存款贷:递延收益(24年) 拨款时:递延收益 贷:银行存款(25年4月) 老师那现在要调整的会计分录是:

2025-11-24 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-24 13:02

这个是政府补助专款专用的吗 拨款出去是啥业务的

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快账用户4748 追问 2025-11-24 13:03

是呢,用于研发是整个项目组的

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齐红老师 解答 2025-11-24 13:07

什么时间支付出去的?是四月份吗? 是的话借研发支出,贷递延收益 如果是费用化借管理费用贷研发支出

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快账用户4748 追问 2025-11-24 13:09

需要什么附件吗老师

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齐红老师 解答 2025-11-24 13:11

需要你支付出去的银行回单,对方给你开发票

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相关问题讨论
这个是政府补助专款专用的吗 拨款出去是啥业务的
2025-11-24
你好,学员,不用的,直接冲回第一笔分录即可的
2022-06-11
您好,因公允价值变动导致账面价值与计税基础产生“暂时性差异”,需确认递延所得税资产=60*25 5=15
2022-08-08
审计要求你做长期股权投资?额,如果长股的话 ,我还得问您一下。你占股多少?达到控制了吗?这些年有分红吗?做长股的话 ,就复杂咯。
2024-11-06
你好!是的。不用纳税调整的
2022-03-30
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