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老师您好,我们公司是一般纳税人监理公司,给挂靠的注册监理师付款的时候借:其他应收款,贷:银行存款。然后就做成工资表往回冲了,分录是借:劳务成本-人员薪酬,贷:其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平,导致其他应收款贷方还有余额,现在我怎么将账务调整才能调平呢

2022-07-25 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-25 16:24

 你好;  你们这个是 按照临时工来考虑的话;  到时要有合理的发票来冲才行的;  你说下这个挂靠是怎么来操作 ;     意思是支付的金额 和你做 劳务成本的金额少结转了吗   

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快账用户7100 追问 2022-07-25 16:28

这些注册监理师是我们从中介公司找的,对方都是没有给我们开发票的,然后我们才做成工资的,就挂的其他应收款来回冲。我现在的意思是人员离职了,但是他的账不平,还在其他应收款贷方挂着呢,就这种的应该怎么调平呢

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齐红老师 解答 2022-07-25 16:30

你好;     那你这个也得转到劳务成本去; 这些都是你的支出要计入成本去的  

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快账用户7100 追问 2022-07-25 16:33

好的,老师,那我应该怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2022-07-25 16:34

 比如借劳务成本 贷 其他应收款 ; 到时取得收入 做收入分录; 结转 :借主营业务成本 贷劳务成本   

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 你好;  你们这个是 按照临时工来考虑的话;  到时要有合理的发票来冲才行的;  你说下这个挂靠是怎么来操作 ;     意思是支付的金额 和你做 劳务成本的金额少结转了吗   
2022-07-25
你好,你们给他交社保吗?
2023-12-06
同学你好,人已经离职,相应的账务需要根据实际情况进行结清,或进费用,或进坏账
2023-11-18
你好  是发工资时扣借款   借应付工资,贷 其他应收款 
2023-05-05
你好 ;  你说下借款是多少   ;   报销款是多少 ; 工资又是多少 ;    实发工资都少多少; 这样好判断;    你做了那些科目了。 我看看怎么处理   
2021-10-21
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