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老师本年利润总额67万已缴纳所得税,以前年度损益调整65万,11月和12月怎样调整,才能在汇算清缴时不退税呢

2025-11-24 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-24 13:59

同学,你好
这个调整不了。
汇算清缴时,是看一年的利润,如果小于已经缴纳的所得税额,就会涉及退税

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快账用户3763 追问 2025-11-24 15:54

老师做些居间费进去,中间人没给开发票,我们也没给代扣个税,这样调增无票支出避免退税,会引起其他风险吗

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齐红老师 解答 2025-11-24 15:55

同学,你好
这个不会

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快账用户3763 追问 2025-11-24 15:56

这个是可以这样操作的是吧

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齐红老师 解答 2025-11-24 15:56

同学,你好
是可以的

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同学,你好 以前年度损益调整,你这个是调整什么?是费用不能扣除的调整吗?
2025-11-24
同学,你好
这个调整不了。
汇算清缴时,是看一年的利润,如果小于已经缴纳的所得税额,就会涉及退税
2025-11-24
你好,最后一个分录不对, 当时你暂估分录怎么做的?
2022-09-14
是调增利润1万元呀
2022-08-12
你好;     有这个差异金额是对的; 是因为你们报表勾稽有这个差异金额 ; 你无法调整报表期初就是会这样的; 是对的  
2022-06-06
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