借:利润分配-未分配利润 贷方:应交税费-印花税 -个税 上交 借:应交税费-印花税 -个税 贷:银行存款

补缴了去年的经济合同印花税3800元,怎么做账务处理啊
老师,我们公司22年实缴了注册资本,当年没有缴纳印花税营业账簿,23年12月的印花税申报要补申报补缴印花税营业账簿么?谢谢
老师23年的印花税少交了,现在怎么做调整啊
24年4月补缴23年三四季度的印花税 和土地使用税 房产税 还有滞纳金 这个账应该怎么做
老师我现在要补缴21年和23年的增值税,企业所得税,还有印花税,这个分录要怎么做呢?
多少钱的个税内是可以在明年退税的
小规模不按3%,按1%征收率开票,符合免增值税条件,那减免税款计入其他收益时,按开票的1%税额还是按3%的税额
我们公司有套设备500万,已经使用五年,今年买了一套1.8万的配件加装在原来的这套生产设备上面,主要是提升了资产的性能,这种账务怎么处理?
电子税务局里发票赋额类别,怎么查询,步骤
我单位开具400万的普票,建筑服务劳务费,但是人员成本 农民工工资由甲方,代发!我这边可以按他们的流水和工资表入成本吗
老师我们在做股权转让,0元转让,个税怎么计算呢
知道税额怎么求开票总额
上个季度小规模已经开超500万了。 这个季度还没有升一般纳税人。 还可以继续开一个点发票吗
老师,公司是生产出口企业。开票税率为0,退税率为13%, ①税额:当月内销15万,外销10万,进项11万,当月不会退税,应缴纳增值税4万。当月的免抵税额为10万。 ②税额:内销15万,外销10万,进项21万,当月退税6万,免抵税额为4万。 ③税额:内销5万,外销7万,当月进项12万,当月退税7万,免抵税额是0, 4.税额:内销5万,外销7万,当月进项6万,当月退税的1万,免抵税额为6万。 老师对吗?
发放见义勇为奖,计入什么会计科目