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老师,我是生产企业,25年7月才开始有出口同内销销售,到今年10月止出口同内销销售收入都是5θ0万,合计1000万销售额,初步提交了首单资料但是未审批,这样我今年要交增值税税负吗?

2025-11-24 20:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-24 20:07

您好,这个是需要缴纳的,对

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快账用户4331 追问 2025-11-24 20:08

内销距出口都要交税负吗?

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齐红老师 解答 2025-11-24 20:09

是,是都要按照税负率的

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快账用户4331 追问 2025-11-24 20:11

现在交了,到时候首单审批了再退税吗?

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齐红老师 解答 2025-11-24 20:11

可以申请退税,这个

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你好需要计算做好了给你
2021-08-18
会计处理不正确,处理的初衷是粉饰财务报表,可能带来的后果,虚增收入,虚增利润,财务报表造假
2022-06-15
你好,同学。 应交税费贷方260万,其他应付款,预提税金这个处理明显 是不合理。 就相当于是将收入确认了,但税没有确认,虚增了收入,同时少报了增值税。 可以美化财务报表,做到收入大利润大,同时增值税少报了。
2020-11-01
你好 该公司的会计处理是不正确的 应该计入应交税费-应交增值税销项税额 该公司的做法可能会导致少交增值税及附加税
2021-11-29
你好,同学。 你这里是增加了收入,却没有交税。 通过增加收入来美化财务报表,同时又没有交税。虚假财务报表,同时属于没有及时 纳税。
2020-11-02
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