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请问:我们是建筑公司,有固定资产—清淤船舶一艘,当初购买进来的时候发票抬头是总公司,但由于总公司这边地区挂不了船舶,所以去绍兴开了个分公司挂着(分公司税务登记由于种种原因还没弄好),现在老板要将这艘船出租给别的公司,我们总公司可以开票给对方吗(经营范围没有机械租赁这一项)?如果可以的话应该怎么开?还有会计分录具体怎么做?
老师,我是一家常鑫运输公司的内账会计,一般人,2个老板合伙。其中一个兼公司出纳。去年5月开始运营,有一个兼职会计做到8月份就走了。一直空着,我是去年11月中旬开始接手的。老板告诉我,先不管前面的账。公司一个公账,一个私账。那个私账就是公司的库存现金,我就按照自己的思路一直做到现在。我整理了一下,发现了她现金为什么成负数了。刚开始成立时,两个老板都往公账里投钱吧,一个老板备注了注册资金,有的写了往来,还有空着的。另一个老板兼出纳的也备注了注册资金,往来,备用金和转账。是五花八门。那个兼职的会计也做了实收资本,其他的全部算作往来款用其他应付款科目。5一6月份没有发生司机的费用开支,从7月份开始有司机的费用开支,她就一笔写现金费用开支,结果现金就成负数了
老师,我们是货代公司,A是我司的应收款客户,本月有10万要付我司,现在我们要给A一笔好处1万,A开一张运费发票1万给我司。但是这1万的运费发票是没有文件支撑的。账务上,直接按照9万差额收款,附件是两张发票,这样可行吗,还是需要让对方给我出具一份什么证明?
老师,我们公司6月份产生一笔50万的运费,但当时各种原因没有计提这次费用,现在8月我预提了这笔50万借:管理费用-运费贷:其他应付款-预提运费,从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票,收到票时我应该怎么账务处理?可以借:其他应付款-预提运费9.9万贷:银行存款9.9万,这么操作对吗?
老师您好,请问一下,24年12月份我公司开了一张工程款的发票,25年1月份对方预计付款,要求我们又开了一张同发票金额一致的收据(说因为跨年了),但因为资金原因,到现在还没有收到款,如果该款2或3月份支付的话,我的收据是1月份的,需要重新开吗?
B公司是销售方,A公司是购买方也是厂房出租方,B公司销售给A公司货物已开票10万,但B公司欠A公司房租5万,总房租6万,B公司因为刚成立是以关联公司C公司的名义签订厂房租赁合同,所以B公司就已对公预付转账给A公司一个季度房租1万,A公司开给C公司发票1万,A公司最后抵消完后应付B公司10-5-1=4万,但是未付房租5万A公司还是开给C公司,这个B公司怎么做账呢
怎么会成本是100呢,不应该成本90吗?
企业所得税税率是多少
你好,如果我外经证的合同金额是860000,但最终开票876189,当时860000已经异地预缴了合同860000的税,请问差额16189部分需要去异地补缴税吗
老师知不知道,制造型企业的利润率一般多少
郭老师,有个问题请教一下
老师,咱们企业平时报税时有几张表 需要填写 ?表一主表 表二是销项 表三是进项
老师,我是生产企业,25年7月才开始有出口同内销销售,到今年10月止出口同内销销售收入都是5θ0万,合计1000万销售额,初步提交了首单资料但是未审批,这样我今年要交增值税税负吗?
老师,专项扣除22年计提多了18万,然后23到25年发生时冲减,我是不是把22年的报表调增,23到25年调减
公司个人账户收款转到对公账户时记了实收资本,后来税务局查账补交了所有税款,那这部分实收资本需要调账吗?税务局没有指出这部分钱是收入,不是实收资本,太乱了,搞不清楚