复核确认是计算尾差后,总部做 1 分钱调整分录(借 / 贷:管理费用 - 其他),摘要注明 “内部调账尾差调整”,各省同步,归档凭证即可找平。

老师,我们是做餐饮加盟的 放了一些省代,这些省代可以谈加盟,但是我们不收钱,但是现在遇到一个问题,省代谈的客户 需要开发票,而且发票必须开我们总部的,但是我们又收不到钱,这种怎么办?省代是没有营业执照的,而且客户也指定要打钱打到我们总部对公,这种怎么处理啊?
投资时点的固定资产公允价值和差异,调整利润时和内部交易的这一差异,关于折旧部分计算是不是不一样?投资时点:公允/剩余年限—原值/总期限 而内部交易是(公允-账面)/剩余年限 对吗?
老师好,我们公司刚建立时,他们的钱都是私转的,有公账了,一部分是公账上转的,开的发票是公账和私转的总和,这种怎么办
老师您好 我想问一下 社保实际交的个人部分和工资表上扣的个人部分不一致,有差额,导致分录不平 这个差额怎么记账呢 差异大概700多
(内账)公司内部每月都有拿本公司的可出售办公用品自用!这种账务怎么做分录!怎么结转!内部拿的是没有给过钱的!这种我是记到哪里!麻烦写一下分录!谢谢!
公司个税退税入库怎么处理
老师我们员工去国外出差前用台币换的泰铢,手续费100台币,请问我现在是不是只需要把手续费计入差旅费,其他的等员工消费后,报销的时候在做账?
收购粮食,销售粮食,并提干烘干粮食业务,自己收购的粮食烘干,对外也提供烘干,仓库,仓外,锅炉房及周边安监空电路及照明设备安装费22670万元,怎么做账啊,没有对应的成本项目?
2025年预收2025年停车费,然后按照每个季度走的收入,也按照每个季度申报税费了、2026年业主要求补开2025年的停车费发票,怎么做账
老师,业务部门,销售单据财务联不传给会计,会计不用管吧?
代理公司内账都是做什么
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元。老师,我不明白后面3年年末20万元的计算。
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的