同学你好 这个不能开发票吗
你好老师,我想问一下,我们是一个小规模的公司,主营是水利工程,现在又兼营物业管理这一块,代收水电费,燃气费,而且还用我们公司的名义开出去了发票,也有收的居民的钱没有开发票的,后期要把这个一些钱再付给水厂和电厂,但是我们收到的这些钱也开出去发票了,这个我们需要怎么做账务处理,还有报税是怎么报的?就是物业这块有没有减免税?
老师,我们是做餐饮加盟的 放了一些省代,这些省代可以谈加盟,但是我们不收钱,但是现在遇到一个问题,省代谈的客户 需要开发票,而且发票必须开我们总部的,但是我们又收不到钱,这种怎么办?省代是没有营业执照的,而且客户也指定要打钱打到我们总部对公,这种怎么处理啊?
老师,我们是单位是销售服务的,但是需要客户购买相对应的服装,但是我们不卖服装,就找了一个商家合作,我们先帮忙收客户服装的钱,然后把定金付给商家,等商家全部衣服给到我们后再把剩下的钱付给商家(因为之前第一年开业的时候不太懂,就直接让客户把钱转到商家那,后来商家给到客户的衣服老是出问题,商家后来直接屏蔽了我们,我们只能自己掏钱找另外一个商家重新做衣服,亏死了,还被客户投诉,所以后来就不想直接把钱转到商家那了)。但是我们不入公账,因为只是代收代支,又比较零散,所以就找了第三家来给我们代收代支这笔钱。 这种情况下,客户要衣服的发票或者收据的话应该是商家给开发票还是第三方公司(代收代支)给开发票呢?
老师 我们是做餐饮加盟的 ,各个城市也有代理 代理可以进行招商,现在代理区域的客户打钱打到我们这里来了,我们还要返一部分款给代理,但是代理没有公司,我们是做代收代付还是怎么做账?
老师,我们是做餐饮的 ,旗下很多加盟店,现在想统一充值会员卡,这个金额由我们总部来收取,是顾客直接充值 ,到时候再去全国各门店消费,我们在把钱划单相关门店上,相当于我们总部是代收代付这个充值费,现在有个问题 我们总部代收代付怎么做账,是否需要发票,如果消费者要发票是谁开
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
我们总部可以开,但是这个不是我们收入,我们所收的钱 是要全部返给省代的。相当于就是在我们这里 过账 我们帮忙开发票
同学你好 你们做代收代付的就可以
但是我发票开出去 就意味着是我的收入啊?申报的时候怎么办呢
你是代收代付的不做收入
那我要开票 啊 客户需要我们开票,开票不就是视同收入吗?
如果你开票就要做收入 然后你的上家给你开发票你做成本
上家?也就是我的代理对吧?代理是给我开不了发票的 她没有营业执照
同学你好 那你的成本是什么呢 你没有成本了呀