您好,婚纱租赁开经营租赁*婚纱租赁,婚礼礼仪和摄像服务开现代服务

老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
我们公司是从事物业服务的,从2020年开始增值税加计抵减声明就是按照15%的,税局现在要求只能按照10%做加计抵减,已经按照税局的要求进行了更正申报补交了税款,现在财务上要怎么处理这以前的税款(增值税和附加税)和滞纳金?
我们是餐饮行业,现在有个员工劳务派遣,要开劳务服务费的发票,税局要我写份说明原因和增开项目的诉求过去给他们核定确认才决定能不能开,这个怎么写?
我们公司是生产型企业,一般纳税人。现在公司库房闲置,我们临时帮助以前的客户做仓储和运输服务,营业执照上没有这两项内容。对方需要开具增值税专用发票,我们现在应该怎么操作呢?
请问老师,印花税申报里面,应税凭证名称一般写什么,我这申报税目写的技术合同
老师给别的公司注资如何入账啊
a公司给我们自媒体项目合作-账号合作费,我们用于投流等。商家是b只给我们寄样品,我们做视频挂链接,取得佣金收入。这种情况我们取得投流费发票计入什么主营业务成本还是销售费用?我们是否需要交文化事业建设费
提供预算服务,发票名称开什么合适,3000元怎么代扣个人所得税
民非,和基金会,捐赠收入需要报增值税吗,还有所得税
小规模纳税人在申报无票收入时,不含税的金额怎么计算?季度超30万和不超30万是否一样?
招待费的进项能抵扣吗
老师好!我公司开了一家螺蛳粉直营店,小店,装修和厨具总共花了3万多块钱,装修都是找散工做的,瓷砖也是去小店找的都没有发票,只有收据,请问怎么入账呢?可以做一笔建店费吗?不做装修费
如果是电车 ,没有发票怎么报销
老师,我们有个2025年的供应商,2025年把款付给她了,但是没给我们发票,我们也不知道,发票也没做进2025年,我让他重新开具成2026年,她说开不了,我这边要怎么记账
婚纱租赁税率是多少?
一般人是13%,小规模是1%
那我们原来是6%,现在要是增加这个,要怎么操作?
你是增加哪个范围?
增加婚纱租赁的
这个是按13%的,因为这个不是服务类的,去工商局增加就可以
营业执照已经增加万了,现在电子税务局需要怎么操作?
登录电子税务局系统,点击【我要办税】-【综合信息报告】-【身份信息报告】-【涉税市场主体身份信息变更】进入模块。
是这吗,这里怎么操作?
进入相关模块:找到“我要办税”,然后在其中寻找“综合信息报告”模块。
选择变更登记:在“综合信息报告”里,找到“变更登记”选项。
填写申请表:进入变更登记页面后,准确填写经营范围变更相关信息,包括新的经营范围等。注意填写要清晰、准确,符合企业实际情况。