您好,计入其他应付款就可以

老师:请问10月进项税额汇总42571.79元,其中包含有负数发票,请问负数发票是不是也应该做账呢?还是只做正数发票?
老师,单位的年产值在哪里查看
老师,请问现在发现24年有开票收入没入账,要怎么做账呢,谢谢
老师您好,为特定客户研发生产一款设备,研发期间归集的材料人工要在月末转入生产成本吗?
老师好!我们要给临时聘请的几个专家发点劳务费,但我们单位的开户行中国银行不能向个人其他行卡号汇款,他们又没有中国银行的卡,请问这怎么处理?谢谢!
老师,我们这个月进项100,销项50,然后我们把40进项认证了,这个要怎么做账
老师我们是小规模生产企业,之前生产出的废品,放到库存商品二级是废品,现在公司要把这些废品送到家工厂,加工出一种原材料在收回来继续用于产品生产,这要怎样做账
老师 我们注销公司,出了清税证明 工商那边做了公示注销,还需要做什么才算注销全部完成
老师,麻烦问下民非企业注销执照流程是什么
请问老师,参加展会,计入销售费用,属于销售费用—广告费吗?