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我小规模纳税人,销售货物给客户,不含税价格1000元,由第三方快递公司负责运输,运费9元,我寄件时先帮客户垫付9元快递费用,后面客户支付时把这9元快递费用转给我给我。我想知道怎么算增值税税费比较合适,货物税费我知道怎么算,但快递费用的税费呢?因为是我销售方暂时垫付的快递费,此快递费并不是我的收入项目,应该不用算增值税吧?

2025-11-25 13:29
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-25 13:33

那你有代收代付的证明吗?第三方和客户签了合同。 是的话不需要缴纳增值税

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相关问题讨论
那你有代收代付的证明吗?第三方和客户签了合同。 是的话不需要缴纳增值税
2025-11-25
您好,这个是题目呢还是实际的做账
2021-08-13
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-04-09
你好,题目完整发过来看看
2020-06-19
你好,同学,题目问内销环节实际缴纳税金,那么你这里是 232/80%/1.13×13%-1×9%-2×6% 另外支付的这部分也可以抵扣
2020-09-02
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