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我小规模纳税人,销售货物给客户,不含税价格1000元,由第三方快递公司负责运输,运费9元,我寄件时先帮客户垫付9元快递费用,后面客户支付时把这9元快递费用转给我给我。我想知道怎么算增值税税费比较合适,货物税费我知道怎么算,但快递费用的税费呢?因为是我销售方暂时垫付的快递费,此快递费并不是我的收入项目,应该不用算增值税吧?

2025-11-25 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-25 13:33

那你有代收代付的证明吗?第三方和客户签了合同。 是的话不需要缴纳增值税

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快账用户8320 追问 2025-11-25 13:36

没有代收代付证明,是写一个声明,再盖公章还是?

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齐红老师 解答 2025-11-25 13:40

出一个代收代付的证明,委托收款或者委托付款三方盖章签字。

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快账用户8320 追问 2025-11-25 13:45

因为并非长期合作,货物批次少,前后就几批次,所以就没必要签三方协议证明了,那如果没有的话,怎么做会计处理和开票呢

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齐红老师 解答 2025-11-25 13:47

你好,每次有合作都需要出委托书,它不是一次。

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齐红老师 解答 2025-11-25 13:47

如果没有的话,那你的销售货物里面包含这个运费 和货物的税率一样 收到的运费发票做成本

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快账用户8320 追问 2025-11-25 13:53

如果运费计入销售货物里面的话,因为我是小规模,那是不是这么算,税费=(1000+9)*3%=30.27。总共含税价格=(1000+9)*(1+3%)=1039.27。

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齐红老师 解答 2025-11-25 13:58

你好,9 1000都是不含税的金额的对的,现在税率是1%可以把这个3%改成1%

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快账用户8320 追问 2025-11-25 14:08

明白,是1%,不过,销售货物1000元是不含税的,但快递费9元是含税的。那应该是1000*(1+1%)+9=1019才对,是吧,那我上面那个算法就是错了

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齐红老师 解答 2025-11-25 14:10

你好是的,是这个意思。

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