从计算过程看,税额 “差不多” 是因为数量差异抵消了单价差异: 高单价(30.97 元)对应的数量少(3742 件),税额 = 3742×30.97× 税率; 低单价(12 元)对应的数量多(43333 件),税额 = 43333×12× 税率。 两者的 “单价 × 数量”(即不含税销售额)比较接近,所以税额(销售额 × 税率)才会看起来差不多。

老师,你好,我想问一下实操的时候,有个企业所得税在填报表的时候,有个金额不知道怎么来的,又没有视频,你能帮忙看一下吗 那个6万多的金额不知道怎么来的
老师你好,可以帮我写下分录吗,转出未交增值税,借方余额表示有留抵税额的意思,贷方余额表示应该缴纳的增值税的意思。那个未交增值税我感觉意思差不多,贷方表示未交的税,借方表示留抵,晕了
上个月累计应纳税所得额两万多,但是只让我缴纳十几元的个税,这个月累计应纳税所得额3万多,但是没有超3.6w,却一下子让我补交好几百,这是为什么啊?怎么一下子差这么多,不是应该每个月差不多的嘛?麻烦老师帮我解答一下谢谢
郭老师好,记得听说过如果合同当中没有标明含税、不含税的情况下,要按照含税价计算缴纳印花税的对吗?怎么感觉跟您解答的不一样呢?
老师,这红圈里的算出来的是不是包含了增值税的销售额?这个是蒙对的,理解清楚一下比较好[捂脸]好像这样理解有点不对应该是算出不含增值税的销售额来乘以税率的,但1200/(1+13%)=1356这样算出来的比含增值税还要多,这有点不懂了,老师有空了帮忙解释一下,谢谢老师!
老师,干木耳,我们是一般纳税人,采购别人的干木耳带包装的,怎么处理开票项目
你好老师个体户个人卡一年的资金流多大给转为一般纳税
个体户小规模纳税人第一季度普票开超30万了,现第二季度要红冲一张,那么第一季度交的税能全额退吗
因规模原因只设置了一个工程施工科目,业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。我可以这样做么?
小规模纳税人第一季度普票开超30万了,现第二季度要红冲一张,那么第一季度交的税能全额退吗
销售其收购的二手车,按照简易办法依 3% 征收率减按 0.5% 征收增值税,需开具二手车销售统一发票 ,,二手车业务如何开票,会计如何入账,谁怎么交
付了货款,没有发票第一笔分录借,原材料50万 贷应付账款 50万,收到20万发票,下一笔分录怎么做,没有涉及税,收到的普票
老师你好,子公司欠总公司的其他应付款,无力偿还,总公司转了长期投资,子公司计入资本公积
老师您好,请问一下,盘盈的固定资产怎么入账?比如说盘盈的房屋,重置成本200万
加工费可以开专票吗?
好的明白了,那就是从一样的数量就是虚增了收入
同学你好 对的 是这样