你好,可以参考这个的

我在年末结转应交税费科目时,最后我的科目余额表上应交税费-应交增值税(转出未交增值税)还有借方余额是什么意思?它代表什么,是少交了税还是多交了税?
老师,转出未交增值税,有点晕,借方余额表示什么意思啊,贷方余额表示
老师你好,可以帮我写下分录吗,转出未交增值税,借方余额表示有留抵税额的意思,贷方余额表示应该缴纳的增值税的意思。那个未交增值税我感觉意思差不多,贷方表示未交的税,借方表示留抵,晕了
老师,我昨晚问你的问题,还麻烦请教你一下哦。 进项留底税额退税,税局给退了又收回,我是做分录:借:应交税费——应交增值税 —进项税额转出贷:银行存款 ,又有误征退税,看差额正好是上月未交增值税贷方金额,意思就是收缴回的比退的多了直接抵了上月未交的,缴税记录就没有显示交的上月的未交增值税,这缴回的误征加抵上月的未交的增值税整个的过程我该怎么做分录呢?
借 应交税费-应交增值税(转出未缴纳增值税) 贷:应交税费-未缴增值税 这个分录什么情况下写?借方 写转出未缴纳的增值税 是不是可以理解为 借方减少 我们不用缴了? 贷方 写 未缴增值税 表示我们还有缴纳的增值税? 能不能解释一下 这个分录我没太明白
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
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老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,那个借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷方 应交税费-未交增值税 这个分录,我一直以为转出未交增值税余额在借方,然后未交增值税在贷方要交的么,
这个就是结转需要缴纳的增值税,你需要交增值税才做的。
那个未交增值税我感觉意思差不多,贷方表示未交的税,借方表示留抵
然后你把销项和进项结转到转出未交增值税里面,转出未交增值税不就没有余额了,缴纳了税款之后,你的未交增值税不就没有余额了?
老师,那个借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷方 应交税费-未交增值税, 这个分录不懂,我知道这个是计提的增值税,需要交的,那个转出未交增值税的余额在哪个方向啊,未交增值税的余额是在当方吗
转出未交增值税,如果是需要交税的,没有余额的,你把销项和进项分别结转到转出未交增值税不可以吗?第一个分录,第二个分录不就是吗?
好的谢谢老师
不要客气,工作愉快。