同学,你好
借:应交税费-应交增值税-进
贷:应付账款

去年专票税额没有认证抵扣直接走了成本,今年需要认证抵扣,怎么调账写分录,去年入成本做的是借:工程施工~材料费用,贷预付账款
专用发票认证后,但是未抵扣怎么处理 17年12月份开的专用发票,18年2月份认证后,遗忘未抵扣
老师好!今年发现去年的增值税专用发票按普票已入账,抵扣联还未认证,今年怎么调整?分录怎么写?
进项发票去年做了待认证进项税额,今年5月抵扣了,怎么做分录
这个月收到去年电费专用发票,去年未入成本,今年7月认证怎么做账呢
给办公室行政等职能部门购买的工服,发票上面写的劳保服,是不是可以计入管理费用劳动保护费?
老师,企业所得税是季度申报,比如第三季度是九月计提10月申报后缴纳,假如九月没有计提,10月申报后按申报表上的金额补计提借所得税费用,贷:应交税费-应交企业所得税,然后缴纳借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款,这样可以不。
老师麻烦你帮我看一下,A公司的业务通过B公司做,B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后B 公司需要转多少钱给A公司?
老师您好!未分配利润转实收资本怎么做分录?转增资本后都需要交哪些税?
老师外贸公司,客户货款转过来,有多余的美金要我们返现回去,还要打给他私户,怎么操作合规?
老师麻烦你帮我看一下,A公司的业务通过B公司做,B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后B 公司需要转多少钱给A公司?
请问:申请劳务派遣公司需要哪些资料,手续资质
老师,客户要我们代收货款,这个要怎么做账
老师麻烦你帮我看一下,A公司的业务通过B公司做,B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后B 公司需要转多少钱给A公司?
你好,咨询一下,打比方11月26日签订合同先款后货,11月28日送了1000升,12月2日送了2000升,累计共送3000升,此合同结束,并于12月5日开票3000升,请问,11月1000升没在11月所属期报未开票收入,有什么税务风险吗?谢谢