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老师,我23年采购产品,收到一张电子的增值税专用发票,在23年并未认证抵扣,23年入账分录怎么做,24年还能抵扣吗?

2024-05-26 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-26 10:35

你好 23年入账分录是,借:库存商品,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),贷:应付账款等科目 24年  是还能抵扣的

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快账用户7105 追问 2024-05-26 11:32

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-26 11:33

不客气,祝你学习愉快,工作顺利 

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快账用户7105 追问 2024-05-26 11:33

23年的采购,在23年全部入库,24年1月才收到发票,23年当月入库怎么做账呢,收到发票又需要做什么?

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齐红老师 解答 2024-05-26 11:34

你好 23年当月入库,借:库存商品,贷:应付账款—暂估 24年1月才收到发票,借:应付账款—暂估,贷:库存商品 借:库存商品,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),贷:应付账款等科目

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快账用户7105 追问 2024-05-26 11:43

老师,公司在23年充值油卡并且在23年用是大部分,对应使用的油费发票在 24年1月才开出来,在23年能做费用嘛?

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齐红老师 解答 2024-05-26 11:43

你好,在23年用是大部分,根据这个描述,是可以计入23年费用的

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快账用户7105 追问 2024-05-26 11:45

但是发票是在24年才开出来,开的是专票,使用的分录怎么做,24年收到发票的分录又怎么做?

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齐红老师 解答 2024-05-26 11:49

你好 23年当月使用,借:管理费用 ,贷:应付账款—暂估 24年才收到发票,借:应付账款—暂估,贷:以前年度损益调整—管理费用  借:以前年度损益调整—管理费用,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),贷:预付账款

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快账用户7105 追问 2024-05-26 11:50

收到,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-26 12:03

不客气,祝你学习愉快,工作顺利 

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你好 23年入账分录是,借:库存商品,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),贷:应付账款等科目 24年  是还能抵扣的
2024-05-26
可以的哈 在汇算之前都是可以做成本的哈
2024-01-09
你好,进项有漏申报么
2024-03-21
你好,你单位给对方材料,对方给你加工是吗?如果是的话,借委托加工物资 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款, 加工完毕了没有?当时货物收回来了吗?
2024-03-13
直接勾选抵扣 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项
2024-08-13
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