你好 23年入账分录是,借:库存商品,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),贷:应付账款等科目 24年 是还能抵扣的
增值税抵扣勾选系统里发现一张17年的增值税专票未购选,17年入账了。我现在能抵扣吗?账怎么做,申报税进项税怎么填呢?
老师好!今年发现去年的增值税专用发票按普票已入账,抵扣联还未认证,今年怎么调整?分录怎么写?
老师,今年6月我公司收到一张增值税专用发票,不能抵扣需要我在电子税务上怎么操作?做个认证,写个备注吗?
老师,2020年10月25日我们收到一张专用发票,2021年3月已抵扣该张发票,2023年10月23日收到税务取得异常增值税扣税凭证的通知,要求处理,我应该怎么处理呢?现有多余的进项发票。
老师,2020年10月25日我们收到一张专用发票,2021年3月已抵扣该张发票,2023年10月23日收到税务取得异常增值税扣税凭证的通知,要求处理,我应该怎么处理呢?现有多余的进项发票。
还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?
老师,请教一个转供水业务的问题。我们收到自来水公司3%的水费普票,给下游开具9%的转供水专票。我们是总金额平进平出。请问这样按照净额法怎么做账?谢谢
怎么核对自己做的凭证对不对
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利
23年的采购,在23年全部入库,24年1月才收到发票,23年当月入库怎么做账呢,收到发票又需要做什么?
你好 23年当月入库,借:库存商品,贷:应付账款—暂估 24年1月才收到发票,借:应付账款—暂估,贷:库存商品 借:库存商品,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),贷:应付账款等科目
老师,公司在23年充值油卡并且在23年用是大部分,对应使用的油费发票在 24年1月才开出来,在23年能做费用嘛?
你好,在23年用是大部分,根据这个描述,是可以计入23年费用的
但是发票是在24年才开出来,开的是专票,使用的分录怎么做,24年收到发票的分录又怎么做?
你好 23年当月使用,借:管理费用 ,贷:应付账款—暂估 24年才收到发票,借:应付账款—暂估,贷:以前年度损益调整—管理费用 借:以前年度损益调整—管理费用,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),贷:预付账款
收到,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利