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老师,从代账公司接账都需要核对交接什么?接后来后,怎么快速建简单的账?

2025-11-26 19:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-26 19:21

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-26 19:23

您好,要拿到营业执照、银行账户信息、税务密码和上个月的科目余额表,然后核对银行对账单的余额和账上是不是一样,再查一下税务系统有没有欠税,交接清单最好让双方签字。接手后快速建账,就把上个月底的科目余额表数据直接录入新账套当期初数,然后从这个月开始正常做新单据的凭证,比如收到钱就借银行存款贷应收账款,付钱就借管理费用贷银行存款,第一个月做完后,算一下银行存款期末余额=期初余额%2B本期借方发生额-本期贷方发生额,看算出来的数和银行对账单对不对得上就行

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快账用户8317 追问 2025-11-26 19:27

好的,不用管以前代账公司做的账是吧

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快账用户8317 追问 2025-11-26 19:28

只需要对方的最后一期,期末余额,核对和银行存款一样,就开始做自己的账?是吗?不需要调吗

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齐红老师 解答 2025-11-26 19:33

对的,但有个前提,只核对银行存款余额是不够的,现金也要盘点的,确保这2个数对得上, 用最后一期的账接着做,税务是连续的,以后对账上发现账实不符再差异,再调整,一接手,这么短的时间,我们也不知道哪里要调整,哪里是不对了

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快账用户8317 追问 2025-11-26 19:41

账上,账实不一怎么调?老师能举个例子吗?直接按正确的来吗?

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齐红老师 解答 2025-11-26 19:44

比如应收账款账上是90,实际客户是欠我们100,那要查账,是不是少计了,补记入 借:应收    10     贷:主营业务收入 10/1.13   销项税  10/1.13*13%

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快账用户8317 追问 2025-11-26 19:46

凭证呢?不备吗?还是备注好是之前那个凭证?

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齐红老师 解答 2025-11-26 19:47

上面写的就是凭证呀,摘要写和客户对账多少,账上多少,补做收入分录

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快账用户8317 追问 2025-11-26 19:48

比如10月2号的有问题,我今天做了差额的借贷,要怎么备注今天这个多出来这笔账呢?

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快账用户8317 追问 2025-11-26 19:49

是不是还不能一次调太多。调太多会影响税率。得每月调点每月调点是吧?

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齐红老师 解答 2025-11-26 19:49

不是备注,就是原查到的问题写在摘要里,就写查到哪月哪个分录有问题

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快账用户8317 追问 2025-11-26 19:53

哦哦,得分好几次改,还是可以一次性改好多

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齐红老师 解答 2025-11-26 19:55

您好,确认的话不用分多次,这是真实的经营

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快账用户8317 追问 2025-11-26 19:56

哦哦,那调太多,报表不是会和之前的报表差的多吗?不会有风险点吗

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齐红老师 解答 2025-11-26 19:59

您好,我们调是因为查实了,这是真实的,没有关系的

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快账用户8317 追问 2025-11-26 20:00

哦哦,好的。

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齐红老师 解答 2025-11-26 20:00

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你好,这个你核对就好了,其实这个主要是核对一下进项,剩余的进项跟发票对不对得上。销项的话,对不上,税务局早就找你们了,提交都提交不了。
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同学,你好
让对方给你电子帐套
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你好 做好凭证,账簿,报表,重要证件的交接 了解申报事宜,企业生产经营特点,当地税局管理方式等
2022-02-23
你好,你们自己填写一个交接表,需要交接科目,余额表,记账凭证,原始凭证,总账、日记账、明细账,还有其他的资料,比如申报系统账号密码,开票牌,账号密码。
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