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之前做账都在代账公司,现在要把账接过来,那么外账交接的时候都需要收回来哪些,以及需要注意什么?比如有啥是需要让对方调整的完再接手比较好的?
老师,你好!请问公司想从外面记账代理公司接账回来自己做,交接需要什么资料啊?
原来公司的账都是记账公司代理的,现在如果想要拿回来自己做,需要怎么交接呢,都需要交接哪些
老师,从代账公司交接账,怎么核对销项和进项
老师 我想问一下从代理记账公司往回拿账都需要交接什么呢
老板有两家公司,经常互相往来付款,收款的时候有开销售发票做应收账款,请问付款的时候可以直接做应收账款,贷银行存款吗?
农村充电桩维护费,政府发文称按照充电桩具体数量给与补贴,但是尚未打款,可以提前确认收入吗,有什么风险,单位想提前确认
老师,我们是小规模纳税人,当时账上做了未申报收入,但是未票收入没有申报报表,查补了以前年度增值税附加税,怎么做账?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
您好,要拿到营业执照、银行账户信息、税务密码和上个月的科目余额表,然后核对银行对账单的余额和账上是不是一样,再查一下税务系统有没有欠税,交接清单最好让双方签字。接手后快速建账,就把上个月底的科目余额表数据直接录入新账套当期初数,然后从这个月开始正常做新单据的凭证,比如收到钱就借银行存款贷应收账款,付钱就借管理费用贷银行存款,第一个月做完后,算一下银行存款期末余额=期初余额%2B本期借方发生额-本期贷方发生额,看算出来的数和银行对账单对不对得上就行
好的,不用管以前代账公司做的账是吧
只需要对方的最后一期,期末余额,核对和银行存款一样,就开始做自己的账?是吗?不需要调吗
对的,但有个前提,只核对银行存款余额是不够的,现金也要盘点的,确保这2个数对得上, 用最后一期的账接着做,税务是连续的,以后对账上发现账实不符再差异,再调整,一接手,这么短的时间,我们也不知道哪里要调整,哪里是不对了
账上,账实不一怎么调?老师能举个例子吗?直接按正确的来吗?
比如应收账款账上是90,实际客户是欠我们100,那要查账,是不是少计了,补记入 借:应收 10 贷:主营业务收入 10/1.13 销项税 10/1.13*13%
凭证呢?不备吗?还是备注好是之前那个凭证?
上面写的就是凭证呀,摘要写和客户对账多少,账上多少,补做收入分录
比如10月2号的有问题,我今天做了差额的借贷,要怎么备注今天这个多出来这笔账呢?
是不是还不能一次调太多。调太多会影响税率。得每月调点每月调点是吧?
不是备注,就是原查到的问题写在摘要里,就写查到哪月哪个分录有问题
哦哦,得分好几次改,还是可以一次性改好多
您好,确认的话不用分多次,这是真实的经营
哦哦,那调太多,报表不是会和之前的报表差的多吗?不会有风险点吗
您好,我们调是因为查实了,这是真实的,没有关系的
哦哦,好的。
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