是的,就是那样做账就行

甲公司代乙公司收款 甲公司记账分录 借银存 贷其他应收款 乙公司做账分录 借其他应收款 贷应收账款 这样对吗
老师,我6月份收到对方开的7月份的租金发票,我这边做的会计分录: 收到下个月的发票时 借:其他应收款-甲公司 贷:应付账款---甲公司 等到7月份的时候 借:管理费用-租金 贷:其他应收款-甲公司 付租金 借:应付账款-甲公司 贷:银行存款
老师,之前都是我们付甲公司货款做的分录是借:应付账款-甲公司 贷:银行存款 这回收到甲公司还款我应该咋做分录
公司甲与乙银行置换资产,甲公司代乙支付土地收益金,171万,款是乙公司转给甲公司的,这甲公司如何做账?如下: 集团拨给甲公司时,借:银行存款,贷:其他应付款\\\\\\\\集团,付士地收益款时,借,其他应付款\\\\\\\\集团,贷:应交税费\\\\\\\\土地收益金,然后,再借应交税费\\\\\\\\土地收益金,贷:银行存款,对吗正确吗?
老师,甲公司是背书人,给乙公司开具可转让的银行承兑汇票,乙公司又把这张银行承兑汇票转让给了丙公司,会计分录,可以这样做吗?借甲公司银行,贷应收账款乙公司,借应付账款丙公司,贷甲公司银行?
支付中标服务费做账如何
老师您好,请问一下,老板有两家公司,只在其中一家发工资交社保,另外一家没有,没有的那家 税务局问工资社保问题,可以说在其他公司交着吗
小型微利企业年应纳税所得额的标准,是在享受研发费用加计扣除前的标准 对吗
员工每人发了1000元购物卡,请问怎么做分录
老师,这个残保金怎么申报?为啥点开申报不了?河南地区的
老师,车辆过路费开的是普票,系统里提示可以抵扣吗?
1000左右支出没有发票可以直接做费用后期抵扣吗
收到个税退付手续费,怎么做账,现金流量怎么做
用原材料作为对价不是同控企业的长投,原材料是视同销售吧,收入是做其他业务收入吗?还是冲减资本公积、未分配利润这种呀
(不要朴老师)老师打扰下:需咨询问问,若冯同学跟着初级职称30天上岸班课程,全力以赴按照老师课表的话,以及备考复习巩固哪书本资料...... 能不能通过5月份全国统一考试上岸个? 麻烦帮我详情答复建议。谢谢!!
这样付款没开票的是算借款吗,直接做应收账款了
是的,收到款没开票就是挂应收账款贷方,算是预收账款
不是收款,是付款甲公司没开票往来款的,做借应收账款甲,贷银行存款
那样就是 借:其他应收款 贷:银行存款 收回就是相反的分录。 睡觉了哈,晚安