不可以 这样的话发票专用章不完整

老师你好,请问一个问题,我公司在2019年买了一套厂房,当时因为一些产权问题付款只付了一半,发票也只开原值了一半,当时会计计入固定资产原值是按发票金额入的账,现在款已付清,对方发票也给我们开完,同一个固定资产可以分俩次入账吗,那这个折旧要补提吗
老师,您可以接着回答一下我下面的问题吗?就是这个全电发票,对方给到我们的全电(专票),我们在拿到后,就要紧接着再复印一份吗?一份放在凭证后面作为附件,另一份当做抵扣联单独存放起来?然后,次月初勾选抵扣的时候,就拿那些当做抵扣联的发票,根据上面的税额,来勾选抵扣?
21年开了一张10万的普通发票,现在对方单位说没有收到,也不愿意用复印件加盖公章为做账凭证,要求我们重新开具发票,那么问题来了,我们就开了两次10万发票了,请问原来那张发票我们可以直接做红冲处理吗?没有发票第二联原件
请问一下,小规模公司,开发票给对方的是专票,我们小规模公司也有收到进项的专票,这个进项的专票可以抵扣那个开出的专票税金吗?还是我们小规模的进项专用发票都不可以抵扣,只能做成本票,当普票一样用?那我们开具的销项专票是要全额交税的是吗?就是不管我有没有达到国家规定免税的限额,我开多少专用发票,专用发票的税额我都要交税?谢谢
老师,我是小规模,这个月开出去了十万的发票,成本票和费用票有八万,现在收到了原材料给的定额发票一万元,我怎么把这个一万元的定额发票给做账呢,想让它当进项票,抵减利润。我需要在电子税务局里面做什么吗
小规模单位,对方拿过来以前2023年度到今年的3月的加油欠款单据明细,之前没拿一直没入账,现在拿过来了,怎么入账呢?分录怎么做?金额比较大呢差不多10来万,是不是不能在3月全部入到费用里?
老师导入库存期初单价可以是我核算出来的大概BOM成本吗?因为不能直接用销售单价的嘛是吧
老师,公司加工这块,生产成本结转到库存商品是,有一些差异,是怎么记账
老师,我是一家运输公同的内账会计,年底的时候,老板从账上支走30万元,分红。这个业务怎么写分录?
老师,如果我这个月没有任何业务,就是一张凭证也没有,我就直接期末结转吗?
老师,我单位买的固定资产,是分期付款的,对方不一次把发票,开出来,每个月我们付一次款,给开一部分发票,那这个固定资产我要怎么入账啊
是按出口日期还是按申报日期开销售发票
开发票时:劳务--服装后整理费,现在大类变了吗
城镇垃圾处理费,他报的人数是去年末的人数吗
企业收到工伤赔付,及付给员工工伤赔付,账务处理