你好 ; 一次性做固定资产哈; 不是分次来做; 因为会影响原值总额和折旧额的 ; 补折旧 ; 假如之前少折旧了
老师好,我们买的一批电动车,已经使用两年,票也开全了入了固定资产,现在由于厂商原因,电池有问题,刚好还有最后一笔款没付,现在协商完后,签了一个三方协议,把原厂商甲的剩余款项转给厂商乙,由乙更换电池并把剩余款项支付给乙,现在问题是乙也开来发票,请问这部分付款账务要怎么处理,原电池价格单独不出来,这算固定资产更新改造吗?要怎么做账务
老师晚上好,请教个问题,我公司是销售半挂车的行业,买车过程中,有很多客户为了贷款,户头挂到我单位名下,当时会计把这些挂靠的汽车,误入了固定资产科目,并且把车辆购置税也计入到固定资产科目了,现在税局要求把这些汽车转入存货,再开票出去,老师我有个问题很疑惑,当时计入固定资产的价值是按不含税价计入原值的,可现在往出开票时还按固定资产原值开票吗?对这问题很疑惑,请老师指点一下,谢谢老师
老师好,我们在2019年通过拍卖购房一栋大楼,当年买了就做折旧入固定资产,到2021年对方在税局代开房产发票给我司。问题一:我司替对方缴纳所得税、附加税,完税证明名字是对方,我司可以入账吗?问题二:2019年凭证写分录:借:固定资产-房屋,贷:银行,现在要红冲之前暂估入账后的分录:借:固定资产-房屋,贷:银行吗?
老师你好,请问公司2019年购买的房屋价值400万,我们当时付了300万因为当时对方不能给我办理房产证,所以另100万我们没有付款,对方当时也是按300万给我们开了票,现在可以办证了我们也补了100万款给对方,对方也开了100万的票给我们,请问这个房屋折旧要补计提吗?还是我这个月按400万在继续按之前的折旧计提
老师,请教一个问题。新开企业,购买固定资产,已经按合同支付了不含税货款,现在距离购入固定资产已有差不多半年,我方一直未付13%的税款,对方也一直未开票,但是机器已投入使用,我这边怎么做比较合理?难道是暂估入库,入库隔月就提折旧,然后等开票了,再补记税费分录?
你好老师,建筑公司的进项票的成本和进账税知道,需要算出销项不含税的收入和不含税成本的金额一样,怎么倒推出销售收入
金属铜原材料出口能退税吗
老师你好,我有进账发票8个点,我可以给客户开8个点税率的发票嘛,还是说要开13个点的发票
老师您好,现在想取消监事,但是监视占股,现在老板问可以通过减资达到这个目的嘛
老师,你好,公司收货款,时代融单和1%银行承兑汇票选哪个划算呢
老师,月未结转销大于进项如何做分录
核算委外加工成本,是只核算进货数量成本吗?退货的要不要减掉数量。比如8月的。
老师你好!有劳务公司只有销项,没有进项票,现在被预警了,现劳务公司给包工头包工包料做工,因此没有进项,怎样与他们解释这个情况,老师指导一下
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
你好,就是说把之前的2019年-2021年的折旧都补提回来吗
你好1; 是的。 少折旧的 补做
老师你好,厂房价值有点高,这样补提的话引起税务风险吗?而且厂房的折旧是计入制造费用的,到时结转入商品成本,这样不是导致成本过高了吗
你好; 正常补计提 ; 可以的; 你这个是真实发生的;正常补
你好,这个补提还是计入制造费用吗?可以不计入制造费用,计入管理费用吗?
你好1; 是的。 还是计入制造费用去哈; 你没有跨年正常做 制造费用的
老师你好,就是跨年了啊,2019购入的,款了2020、2021
你好; 跨年了 也是先走制造费用去; 你制造费用月末转生产成本; 你在转生产成本去 ; 你完工了转库存商品 ;挨着你的 步骤去 一步一步做