确认应收工程劳务款时:借:应收账款 — 甲方(工程发包方)贷:主营业务收入应交税费 — 应交增值税(销项税额)(3% 简易计税或 9% 一般计税) 签订三方抵账协议(甲方、劳务公司、房产方),债权转移时:借:其他应收款 — 房产方(或指定接收方)贷:应收账款 — 甲方(工程发包方) 实际收到房款、完成债权变现时:借:银行存款贷:其他应收款 — 房产方(或指定接收方) 若抵账房产产生差价(如房款与债权金额不一致): 差价由甲方补足:借:银行存款 贷:其他应收款 — 房产方 需向甲方补付差价:借:其他应收款 — 房产方 贷:银行存款

老师好!劳务公司与建筑公司签的劳务合同,民工工资以做工资 表走的是建筑公司自己的民工工资专户。那劳务公司开3%的劳务票给建筑公司。请教老师,那建筑公司公司的账务怎么处理?挂什么科目明细
老师你好,我是建筑公司,业主来开票之前服务名称是工程款,现在业主开票不要写工程款写劳务,再我们公司没有劳务资质的,怎么处理?
老师,我有个问题,我是个劳务公司,我们有个建筑公司,我这个劳务公司是为建筑公司服务的,说白了就是开票公司,现在建筑公司为了要回甲方工程款,从外面找了人做了工资表,这些人中又包含我劳务公司的2人。但是这个钱这些人拿到钱还得转回建筑公司,我劳务公司这个账怎么做,我是不是还要做这2人的工资表报个税,怎么和工程挂账?????
老师你好,我公司是建筑劳务企业,有不在职的工程师挂证。怎么做账务处理了。
建筑公司委托第三方付农民工工资,账务处理应该怎么做,业主方拨款没有经过公司,直接拨款给了劳务公司
小规模单位,对方拿过来以前2023年度到今年的3月的加油欠款单据明细,之前没拿一直没入账,现在拿过来了,怎么入账呢?分录怎么做?金额比较大呢差不多10来万,是不是不能在3月全部入到费用里?
老师导入库存期初单价可以是我核算出来的大概BOM成本吗?因为不能直接用销售单价的嘛是吧
老师,公司加工这块,生产成本结转到库存商品是,有一些差异,是怎么记账
老师,我是一家运输公同的内账会计,年底的时候,老板从账上支走30万元,分红。这个业务怎么写分录?
老师,如果我这个月没有任何业务,就是一张凭证也没有,我就直接期末结转吗?
老师,我单位买的固定资产,是分期付款的,对方不一次把发票,开出来,每个月我们付一次款,给开一部分发票,那这个固定资产我要怎么入账啊
是按出口日期还是按申报日期开销售发票
开发票时:劳务--服装后整理费,现在大类变了吗
城镇垃圾处理费,他报的人数是去年末的人数吗
企业收到工伤赔付,及付给员工工伤赔付,账务处理
应付职工薪酬怎么做账务处理
是你们的员工吗?先计提这个应该是成本 借主营业务成本 贷应付职工薪酬
是呢,我知道怎么做了,谢谢老师
好的 满意请给五星好评,谢谢