同学你好 是的,我们需要报税。
建筑装饰工程公司,老板为了不交工人社保,都是现金结算,现在找了家建筑劳务公司开3%的专票(建筑服务*劳务费),开劳务费的工程名称,地址都是有真实合同的,由劳务公司再转给我们提供的工人的打款信息,请问老师,这个是虚开吗?如果可以的话,我们要和建筑劳务公司签什么合同?
老师您好,我们是劳务公司,和一个建筑公司签订了劳务外包合同,我们发了工资在给建筑公司开票,员工工资是成本,开了票就是收入,但是现在建筑公司把工资发了,还要求我们开票,这个成本从哪里找?
老师,我们是建筑公司,劳务分包了,现在有一个工人受伤了,要我们施工方赔偿,这个工人不在我们公司上班,就是劳务公司的人,我们该赔偿吗
老师,我们是建筑小规模公司,从甲方接到劳务工程,我们公司直接把劳务工程分包给包工头干,他给我们去税务局开票,我们给甲方开票工程服务,这样我该怎么做账?如果按照一般建筑公司做账,工程施工——材料,机械,人工都有,但是我们这个只有分包。
a公司有一个工程,承包给b建筑公司,b把其中的劳务分包给我们公司做了,我们公司开建筑服务*劳务费发票给b公司,劳务工资是a公司专户直接打给工人银行卡的,那我们需要给工人在个人所得税系统中申报个税吗
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
我们给收到建筑公司的钱。是应收账款。然后我们给员工发工资。
老师,我想知道我和建筑公司的账怎么做,主要这个钱他们要转回公司
咱们开票给建筑公司 借:应收账款-建筑公司 贷:主营业务收入 应交税费 借:工程施工 贷:应付职工薪酬
老师,我现在想问的不是开票,是我和建筑公司的账怎么做????甲方的钱以代发工资的形式付出去,老板又把这个钱要回来让他们转到公司,我劳务公司的账怎么做,j建筑公司又体现了他们把钱拿回来了。
建筑公司,收到代发工资: 借:银行存款(要回来的部分) 应付职工薪酬 贷:应收账款 借:应付账款-劳务公司(要回来的部分) 贷:银行存款 劳务公司 借:银行存款 贷:应收账款
我和建筑公司这样挂行不,借:工程施工~项目(2人工资) 贷:应收账款, (2人工资)其实这个钱甲方已经代付了,我就不明白这个到底怎么处理老师
建筑公司,收到代发工资并已代劳务公司发出: 借:应付账款-劳务公司(要回来的部分) 应付职工薪酬 贷:应收账款 劳务公司 借:应付职工薪酬(如果没有计提过,直接写工程施工也可以。 贷:应收账款
那这样属于正常处理账务是吗???
我们这边通过应付职工薪酬过渡一下是正确的。不通过结果是一样的,但是不规范。