同学你好 是的,我们需要报税。
建筑装饰工程公司,老板为了不交工人社保,都是现金结算,现在找了家建筑劳务公司开3%的专票(建筑服务*劳务费),开劳务费的工程名称,地址都是有真实合同的,由劳务公司再转给我们提供的工人的打款信息,请问老师,这个是虚开吗?如果可以的话,我们要和建筑劳务公司签什么合同?
老师您好,我们是劳务公司,和一个建筑公司签订了劳务外包合同,我们发了工资在给建筑公司开票,员工工资是成本,开了票就是收入,但是现在建筑公司把工资发了,还要求我们开票,这个成本从哪里找?
老师,我们是建筑公司,劳务分包了,现在有一个工人受伤了,要我们施工方赔偿,这个工人不在我们公司上班,就是劳务公司的人,我们该赔偿吗
老师,我们是建筑小规模公司,从甲方接到劳务工程,我们公司直接把劳务工程分包给包工头干,他给我们去税务局开票,我们给甲方开票工程服务,这样我该怎么做账?如果按照一般建筑公司做账,工程施工——材料,机械,人工都有,但是我们这个只有分包。
a公司有一个工程,承包给b建筑公司,b把其中的劳务分包给我们公司做了,我们公司开建筑服务*劳务费发票给b公司,劳务工资是a公司专户直接打给工人银行卡的,那我们需要给工人在个人所得税系统中申报个税吗
比如平时的毛利率是51%,现在另外增加了一项收外卖入。成本没有分开核算,我想算出外卖收入的毛利怎么算?可不可以比如之前51%,现在45%,那6%就是外卖的毛利?还有什么方法可以算出
老师 2025年修改2024年年报 成本调增265000元 医院补交所得税13250元的会计分录?还有用修改财务报表吗?2025年也要修改1-2季度的所得税报表
美邦布料有限公司布匹发票已到,条纹涤纶布(黑色)500米,11元/米,白色亚麻布800米,13元/米,公司招商银行合计电汇付讫29,900元,所付款项包括前期欠款12,000元,运费2,000元。会计分录
美邦布料有限公司布匹发票已到,条纹涤纶布(黑色)500米,11元/米,白色亚麻布800米,13元/米,公司招商银行合计电汇付讫29,900元,所付款项包括前期欠款12,000元,运费2,000元。
1定日付款的汇票,自到期日起的一定期限内向承兑人提示付款,该期限是10天。 2定日付款的商业承兑汇票,持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑。 老师这个讲的是一个东西吧,为什么一个说到期日起,另一个到期日前。
老师好,我们是做农业大棚的,合同金额是150万,我们是小规模公司,现在第三季度,开票47万,我按照开票金额的多少来接转成本?
个体工商户查账征收的个税是季报还是月报?
员工非公司股东,但是协议约定享有部分的分红权?分红是税后的利润,这种正常非股东应该是不享有的。那这种分红财务上怎么处理?
因我司的产品把客户的汽车弄坏了,赔付给用户的修车费,怎么入账
老师好,我们本月有火车票计算抵扣进项税300元,在增值税申报表上填在哪里?
我们给收到建筑公司的钱。是应收账款。然后我们给员工发工资。
老师,我想知道我和建筑公司的账怎么做,主要这个钱他们要转回公司
咱们开票给建筑公司 借:应收账款-建筑公司 贷:主营业务收入 应交税费 借:工程施工 贷:应付职工薪酬
老师,我现在想问的不是开票,是我和建筑公司的账怎么做????甲方的钱以代发工资的形式付出去,老板又把这个钱要回来让他们转到公司,我劳务公司的账怎么做,j建筑公司又体现了他们把钱拿回来了。
建筑公司,收到代发工资: 借:银行存款(要回来的部分) 应付职工薪酬 贷:应收账款 借:应付账款-劳务公司(要回来的部分) 贷:银行存款 劳务公司 借:银行存款 贷:应收账款
我和建筑公司这样挂行不,借:工程施工~项目(2人工资) 贷:应收账款, (2人工资)其实这个钱甲方已经代付了,我就不明白这个到底怎么处理老师
建筑公司,收到代发工资并已代劳务公司发出: 借:应付账款-劳务公司(要回来的部分) 应付职工薪酬 贷:应收账款 劳务公司 借:应付职工薪酬(如果没有计提过,直接写工程施工也可以。 贷:应收账款
那这样属于正常处理账务是吗???
我们这边通过应付职工薪酬过渡一下是正确的。不通过结果是一样的,但是不规范。