你好,5月份开始做账务处理。因为你们汇算清缴是5月份到12月份的 复式记账法 5月

老板9月开了个体工商户,9月份按查账征收申报了经营所得,从10月份开始到今年12月份申请了核定所得率。 1、9月到10月,是否需要申报?还是系统根据开票收入自行申报。如果有无票收入,是否要申报? 2、汇算清缴要什么申报?是按核定还是分别计算再合并?
您好,希望是有实际经验的专业人士来回答!我们公司是小规模,去年10月份才开业,也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴,基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的?10月份49.1万元,11月份是49.28万元,12月份是40.68万元,之前零申报企业所得税时,其实资产总额没有期初数的,但是因为不能填0,所以但是是填了0.01,现在资产总额是怎么算出来呢?还有那个从业人数,那的数据在哪里找呢?老师能写下算出资产总额的算式吗?
您好,老师,我们公司是小规模,去年10月份才开业,也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴,基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的?10月份49.1万元,11月份是49.28万元,12月份是40.68万元,之前零申报企业所得税时,其实资产总额没有期初数的,但是因为不能填0,所以但是是填了0.01,现在资产总额是怎么算出来呢?还有那个从业人数,那的数据在哪里找呢?你说填期初49.1期末40.68/2,我现在做的是汇算清缴里的基础信息表,不是应该按季度平均值除以4来算吗
我知道是根据4个季度的平均值相加除以4来计算,老师你能帮我算出条算式我看下吗?我们是小规模,去年10月份才开业,也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴,基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的?10月份49.1万元,11月份是49.28万元,12月份是40.68万元,之前零申报企业所得税时,其实资产总额没有期初数的,但是因为不能填0,所以但是是填了0.01,现在资产总额是怎么算出来呢?
老师好,想问一下。有个个体工商户一直在规定限额内开票,都是核定的。因去年超出120万,今年2月份国税打电话说要查账征收了,并且在1月份开了29万普通发票,在三月份时去注销时让我们填写了A\\B表,在季度 表及汇算清缴表中都填写1月份开票数据,并且还填写了成本,最后利润总计为6310元。最后开出清税证明时一分钱都没交税,这是为什么呀
老师您好,请问一下是不是连续6个月无开票无收入,零申报的话,税务局会重点关注稽查,假如碰到这种情况,我们作为内账会计应该怎样应对
补做25年3月的账,汇率用什么数据呢,在哪查呢
开保洁服务税收编码是哪个
假设CIF方式,报关单写一万销售额,报关单写的1000美元运费,但是实际上我另外支付给货代是6000元这种分录怎么做,汇率6.9,全套分录
老师,我们新能源充电公司,和平台合作,平台会给用户补贴,需要给平台开票,平台将补贴款给我们,补贴款的税率是13%?
老师,我们公司有个仓库,仓库有员工有两三个年龄都快达到退休年龄了,用公户发放工资。但是不想缴纳职工社保,这几个人自己都有缴纳城乡居民医保和养老。这种情况发放工资不缴纳职工社保可以吗?如果不可以有什么其他方式发放工资呢
老师,公司地址变更需要什么资料吗?
老师,小规模,在未注册营业执照之前,是老板个人签的租房合同,无法开票,现营业执照下来了,要如何记账?没有发票,也不能税前扣除,可以不记账吗?
老师您好,工商年报里面的税金看得是 借方还是贷方 的累计金额,计提的是不是不应该算
软件即征即退多退回的税款,现在税务给更正申报把多退的软件部分增值税税款扣走了,还产生了滞纳金,那这次产生的增值税和滞纳金怎么做分录
之前核定征收申报数据跟我们实际的是不一样的,自动申报的那部分收入,会不会自动汇总到明年的汇算清缴里面呢?我看到有些老师讲月收入10万以下的可以适用简易账,老师说复式账,有什么依据吗?
这里面的数据都是你们自己填写的,还有一从第四季度开始查账征税,你得看下你预缴里面的本年累计的营业收入怎么填写。这里面是本年累计是5~12月份的。
查账征税的他需要根据利润来交税。如果你简单记账的话,你利润表有吗?你能出了利润表吗?如果出不了的话,你怎么记你的成本费用?这个得有发票,没有发票的需要纳税调增的。
第三条 符合下列情形之一的个体工商户,应当设置复式账: (一)注册资金在20万元以上的。 (二)销售增值税应税劳务的纳税人或营业税纳税人月销售(营业)额在40000元以上;从事货物生产的增值税纳税人月销售额在60000元以上;从事货物批发或零售的增值税纳税人月销售额在80000元以上的。 (三)省税务机关确定应设置复式账的其他情形。
个体户开了公户的,收入都是进的公户,支付是转到业主私人卡,这种符合规定吗?
不符合规定,直接公户支付就是了 频繁的转个人有风险
二,三季度都是自动申报的数据,年底的时候我可以根据实际的修改数据吗?
本来是想就从10月份开始做账的,就是考虑到之前有5_9月份自动申报的数据,所以做账还是只能从5月份开始是吧
是的,对的。因为你是全年都要查账征税,又不是从第4季度。
自动申报的数据我能修改吗?如果能修改我肯定把5-9月的账做好了在修改,还是说没有必要?还有个问题我考虑的是,如果自动带入收入的数据,之前我的成本费用没有申报,后面我的个人经营所得税不是交得多吗?
我是从4季度才开始查账征收的,之前是核定征收
定期定额的生产经营所得税的,定额以内的不可以。 第4季度你按照你的实际销售额来申报本年累计的 5-12月份的
直接公户支付,那业主个人消费和公司消费不是混在一起的,那这个费用怎么拆分呢,而且用钱也不方便。买菜买生活用品这些
第4季度你按照你的实际销售额来申报本年累计的5-12月份的 ,那岂不是要交增值税,本来就打不到标准的。实际第四季度也就9万左右的收入,申报5-12月的,就是8个月24万了, 。好像24万也没超过30万不交增值税
每次支付的时候,备注业务,他个人的换一个账户不行,非得用这一个。
生产经营所得,它是按照全年累积的来填写,不是增值税。
要用钱呀,所以就公户转出去用了。而且买些办公设备,网上优惠只能个人转账这种,开个人发票可以入账吗
哦,那相当于12月申报10-12月的,就按当期发生的,次年3月31日汇算清缴的时候按照5-12月发生所有的收入成本费用来填写
老师,学堂有没有个体户申报表或者申报的课程我学学
你好,你公户支付给销售方面有问题,销售方是个人可以开发票 增值税的和小规模的一样,只不过是他填写到第11行 小规模有限公司填写到第10航, 然后生产经营所得有单独的申报,可以去看一下,直接在课程热门里面搜关键字
老师我是不是这样理解,季度申报了之后,公户剩的钱,我就可以转到业主私卡了吗?备注写什么呢?才合规呢
交纳了生产经营所得税分红给投资者可以
平时转账到私人卡做备用金买东西就不合规是吧
有风险容易被认为是他个人的收入
本来个体户都是他个人的,搞不懂为什么会被多算一次收入。
你们有公户的,你个体户的业务尽量的走公司账户不要走他个人