您好,九月份的话我们是查账,所以还需要自己来申报,等到十月份、第四季度的话,税务局会自动给我们申报的。九月份到十月份咱们不用单独来申报的,九月份而他是属于第三季度的,咱们第三季度自己主动的申报就可以了,根据开票收入的金额来申报就行了,如果说有无票收入的话也是要申报的。

自有厂房出租,合同约定每月收到租金后开具发票。今月没有收到当月租金,如果租户10月10号才付9月份租金。我们该在什么时候开票?下面是我的思考,请指点。 1、我们10月10号才开9月份的租金发票。行吧? 2、对应的租赁收入也计入10月、在11月份申报? 3、对应的房产税(从租计征)也计入10月、在11月申报。那9月份按从价房产税、10月收俩月房租按从租计征房产税?感觉亏大了。
老板9月开了个体工商户,9月份按查账征收申报了经营所得,从10月份开始到今年12月份申请了核定所得率。 1、9月到10月,是否需要申报?还是系统根据开票收入自行申报。如果有无票收入,是否要申报? 2、汇算清缴要什么申报?是按核定还是分别计算再合并?
请问个体户核定征收改成查账征收,10月份开始在自然人电子税务局里面申报经营所得税,申报的1-9月的累计收入和成本费用,之前都是没有账的,那是不是要从7月份开始做账?还是要从一月份就开始?
请问个体户核定征收改成查账征收,10月份开始在自然人电子税务局里面申报经营所得税,申报的1-9月的累计收入和成本费用,之前都是没有账的,那是不是要从7月份开始做账?还是要从一月份就开始?
请问个体户核定征收改成查账征收,10月份开始在自然人电子税务局里面申报经营所得税,申报的1-9月的累计收入和成本费用,之前都是没有账的,那是不是要从7月份开始做账?还是要从一月份就开始?
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
汇算清缴的话,得到明年的3月31号之前来申报,像咱们这种情况的话,嗯,有点儿特殊,特殊在哪里呢?因为没税务局一般都不允许你中途变更这种方式的,所以你具体问一下你当地的税务局,我觉得这种情况一般是要做汇算清缴的,而且要合并一起做。
10-12月核定的是应纳税所得率哦,也是系统自行申报吗吗?核定的是10%,比如开票收入5万,5万*7%*对照表找出适用税率。这种也是自动申报的?因为是餐饮业,不是说,餐饮业如果不申报无票收入会被稽查,所以才问了这个问题。
写错了,核定的是7%
你好,你这种的话需要你自己主动申报的,税务局不会替咱们申报。
嗯,咱有无票的收入也是要申报的,开发票的收入也要申报,它俩放在一起一块儿申报。
好的,明白了,主动申报那肯定自己加上无票收入去申报了。谢谢。
祝您生活愉快,开心