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老师,员工报销退票费怎么入账

2025-11-27 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-27 14:43

您好,这个是出差产生的吗?

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员工因公事需退票,产生的退票费应作为公司业务支出处理。报销时,先确认费用合理性,然后计入“管理费用-差旅费”科目,凭证备注清楚原由。确保会计处理符合公司政策和税法规定。
2024-09-18
您好,这种做一正一负就可以
2025-03-31
你好 也记在报销的差旅费一起  要是出差没成功记管理费用办公费就可以 
2021-04-20
计入管理费用-差旅费
2021-09-08
你好,是出差过程买车票发生的退票费用?
2020-09-08
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