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老师请问下,我们公司自开给自己公司的机动发票,当时是开了机动车发票,做的分录是借:应收 贷:主营业务收入 销项 收到自己的发票做的借:固定资产 进项 贷应收,现在我们公司红冲了那张机动车发票,又另外开了一张专票给客户,红冲的这张发票相当于退货处理,红冲的发票的会计分录 是借应收红字,贷主营业务收入销项红字,红冲的成本借库存 贷主营业务成本红字。但是目前是账上的固定资产明细和账上的固定资产金额不一致,我们应该怎样处理和怎样做会计分录呢

2026-04-02 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-02 15:47

你之前把自己开给自己的机动车发票入了固定资产,现在发票红冲了,就要把那笔固定资产也冲掉,不然账和卡片肯定对不上。 直接给你分录(照着做就平) 红冲固定资产入账那笔 借:固定资产 红字 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 红字 贷:应收账款 红字 你已经做的: 红冲收入:借应收账款红字,贷收入、销项红字 红冲成本:借库存商品,贷主营业务成本红字

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快账用户9887 追问 2026-04-02 15:58

但这样进项税额就和实际的不一致呢?

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齐红老师 解答 2026-04-02 15:59

那你就贷进项转出,不要做借方进项负数

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快账用户9887 追问 2026-04-02 16:03

那进项税转出就有余额了,有余额又应该怎样做呢?

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齐红老师 解答 2026-04-02 16:04

结转到转出未交增值税就可以了

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快账用户9887 追问 2026-04-02 16:07

但是这个月我们增值税有留底,这样实际的留底还是不一样

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齐红老师 解答 2026-04-02 16:10

你得看增值税进项销项这些的明细 有留底那就是未交增值税借方余额

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你之前把自己开给自己的机动车发票入了固定资产,现在发票红冲了,就要把那笔固定资产也冲掉,不然账和卡片肯定对不上。 直接给你分录(照着做就平) 红冲固定资产入账那笔 借:固定资产 红字 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 红字 贷:应收账款 红字 你已经做的: 红冲收入:借应收账款红字,贷收入、销项红字 红冲成本:借库存商品,贷主营业务成本红字
2026-04-02
同学,你好
之前的收入分录红冲。
再按照新开的发票,重新做收入分录
2026-04-10
你好,需要红冲成本 借:原材料 贷:生产成本 借:生产成本 贷:库存商品 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2025-01-13
借应收账款负数、贷:主营业务收入负数、贷:销项税!税额负数
2024-07-04
同学,你好 嗯嗯,对的
2024-09-10
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