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请问老师,补提24年度度企业所得税是做所得税费用还是以前年度损益调整?

2025-11-27 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-27 16:58

你好需要用以前年度损益调整科目,跨年损益

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快账用户1678 追问 2025-11-27 17:00

计提和缴纳都用以前年度损益调整对吧,我这边缴纳做了,但是计提没有做以前年度损益

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快账用户1678 追问 2025-11-27 17:01

补提的分录应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-11-27 17:01

你这样影响今年的损益了

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快账用户1678 追问 2025-11-27 17:02

所得税费用和应交企业所得税哪个用以前年度损益调整代替

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齐红老师 解答 2025-11-27 17:05

所得税费用替换以前年度

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快账用户1678 追问 2025-11-27 17:18

好的补缴分录里面有以前年度损益调整么

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齐红老师 解答 2025-11-27 17:21

没有,借应交税费应交企业所得税 贷银行存款

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快账用户1678 追问 2025-11-27 17:21

那我知道了谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-27 17:25

不客气祝你工作顺利

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你好需要用以前年度损益调整科目,跨年损益
2025-11-27
是要用以前年度损益调整
2025-10-11
那个滞纳金是今年交的,直接计入营业外支出
2025-11-07
你好; 用以前年度损益调整; 跨年 了 
2023-02-01
你好是用利润分配未分配利润
2025-05-14
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