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上月开具一张发票错误,11月份红冲了,但是11月份无销售收入,申报的时候负数不好申报怎么办?

2025-11-28 06:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-28 07:01

您好,我们要先申报了无票收入正,才能申报无票收入负,全年累计未开票收入大于等于0 我们这个情况是开过票的,不是申报未开票收入哦

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你不用的成本不用动。
2025-02-19
您好!10月补开了发票,那么对应发票的信息要填写在对应税率栏次,同时在未开票收入填写负数
2022-11-13
你好,没关系的,你正常做一笔正数,一笔负数就好了,都做到11月份。
2024-11-08
你好 那你就红冲的时候 做红冲分录 。在按5%的税率在开票 抵减税费即可。 一般纳税人月末做结转就行了。 你之前怎么做分录的
2020-03-06
不能 还是属于11月份的销售额 在一月份申报的时候才剔除
2022-12-07
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