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我们单位10月份新来的开票员开错了一张红字发票信息表,但是是月底开错的,11月才发现,因为跨月,只能将进项税额在报10月份增值税的税额转出, 11月份我们将红字发票正确的开给了客户, 但是错误的在税控盘撤销不了,在12月份的月初错误的红字信息表才撤销,我们该怎么报11月份的增值税呢?

2020-12-09 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-09 09:56

同学你好 按照开了红字发票的申报

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快账用户3898 追问 2020-12-09 09:58

11月份再报一次进项税额转出吗

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快账用户3898 追问 2020-12-09 09:59

我们的财务他说要去税务大厅更改10月份的报表,这是为什么

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齐红老师 解答 2020-12-09 10:01

更改了10月份的就不用在11月份转出了,一般是开红字发票的当月做变动

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