如果是企业所得税的话,所得税预缴的税率是0.2%和小型微利企业没有关系,你如果是六税两费的话,小规模也可以享受这个减半的政策,也就是跟你这个小型微利企业没有关系

老师 我们公司19年取得高新技术企业证书后 研发费用一直没有归类细分过 每年企业所得税汇算清缴研发这块有的也没填 是按小微企业报的所得税 现在税务那边让更之前的报表把研发费用填上 可研发费用没有细分填写不了 像这种情况怎么处理
老师,请问六税两费减半政策,公司2021年汇算清缴是属于小微企业,现在是享受了这个政策,但是2022年按公司扩大规模资产总计已经超过了五千万,后面是不是要把享受减半的部分补税交上去啊
老师你好,我10月征期要超小微企业,企业所得税会补交很多税,我在9月能把今年的年终奖先计提一部分进去么,参照去年的年终奖计提到9月份行么?如果提前计提后,后面政策变化我12月给红冲回来,这样会不会认为之前我是虚增费用啊,有没有什么影响呢。
我们企业是一般人,22年3月份的账里面有一笔,结转所得税费用355.14元 但就只有这一笔。 我们属于小微企业,所得税还是按2.5%缴纳,22年1月份亏损-26672.00,2月份盈利50702.54,3月份盈利14205.59,所得税就是335.14 账面上3月份就有一笔结转所得税费用,因为成本和费用票够了,所以也没有交所得税,我想问下,在企业有盈利,但是实际未缴纳所得税的情况下,做个结转就可以了吗?后边我看了都是亏损的状态,所以后边几个月也就不涉及结转所得税吗?还有所得税是当月发生,当月计提还是季度计提呢,这个需要区分小规模和一般人吗?
老师好,我们公司去年年底还是小微,今年3月以后不符合小微条件了,我4月报了一笔印花税,系统自动带出适用小微企业减免政策且我无法变更,我就按照减免后的税金缴纳了,现在专管员说我们违规享受,然后我去大厅补觉了税金,结果他还有滞纳金,我觉得这个很不合理,系统给我选的我也改不了小微不小微,应该怎么处理呢
你好老师,十月份公司收到了注册资金,但是没有公示。怎么办。
你好老师,我是运输公司,申报印花税时,进项金额和销项金额需要分开报吗,销项是运输合同,但进项不是呀,之前都是进项销项合起来,按运输合同申报的
老师,公司24年年报上是小规模,今年25年季度资产已经超过5000万,是等到25年年报出来了,公司才会按照25%缴纳企业所得税吗
老师好,有企业在22年计提了一笔装修费120万元,汇算清缴也未调增,当时借:销售费用120万元,贷:其他应付款120万元。现想冲回,如何帐务处理?谢谢
老师,如果本月销售了,但对方没要发票,那这笔收入是不是可以不用交税,税务局能查出来吗?
老师 也不知道哪个员工买了一台笔记本电脑 然后开到公司名下了 这个用不用做账 还是说计入什么科目呢
资产负债表预收账款可以用负数表示吗?
老师,外经证合同金额100万,开发票30万,可以先反馈了,后边要开票再拿这个100万的合同再开外经证,再开后边的70万,可以吗?
找朴老师解决一下问题,谢! 1、这个月刚红冲了4百多万,原因是退货,然后,再用这4百多万的额度,这个月去开其它客户的发票,否则,报增值税时就会有负数吗? 应纳税额那里可以抵减了 2、原材料暂估,未收到票,已收到票,结转成本,会计分录怎么处理的
新成立的公司,10月份没有人员工资,个税如何申报
25年1月起我们资产就超过了5000,那我们从什么时候起会被认定为非小微呢
从一月份开始属于非小型微利企业