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老师你好,我10月征期要超小微企业,企业所得税会补交很多税,我在9月能把今年的年终奖先计提一部分进去么,参照去年的年终奖计提到9月份行么?如果提前计提后,后面政策变化我12月给红冲回来,这样会不会认为之前我是虚增费用啊,有没有什么影响呢。

2022-09-26 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-26 13:18

你好,可以的,这属于虚增,你可以暂估的。

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快账用户7312 追问 2022-09-26 13:20

又可以?又虚增?老师没明白你说呢那

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齐红老师 解答 2022-09-26 13:22

好,这属于虚增,但是可以粘锅,只要你汇算清交之前发下去都可以抵扣,如果到汇算清交之前还没有发下去,就需要调整,预缴的时候没有关系,可以续登。

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快账用户7312 追问 2022-09-26 13:24

如果都属于虚增了,那就不能提前预估计入费用吧,怎么暂估啊。

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齐红老师 解答 2022-09-26 13:26

你好,借管理费用贷其他应付款,这个不就是暂估吗?

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快账用户7312 追问 2022-09-26 13:27

这样处理怕是不好吧

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齐红老师 解答 2022-09-26 13:31

你好,你汇算清交的时候发票到了没有多抵扣就可以的,遇到的可以的,没有关系。

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你好,可以的,这属于虚增,你可以暂估的。
2022-09-26
可以的,可以这么做的。
2022-09-26
是这个样子的啊,你后面补交的话,就是按照另外的差额部分补交呀,那么你只需要按照补交部分的这个差额增值税冲减其他业务收入就可以了,正常情况你们这里应该是一致的。
2021-01-04
你好,汇算清缴数据和第4季度数据 不一致,是正常的
2022-03-28
你好 (1)需要调整以前年度损益。可以直接通过利润分配—未分配利润。 (2)可以通过修改纳税系统年初数和上年数 (3)由于是税金,性质特殊,建议调整期初。
2022-05-21
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