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3月份本月发生固定资产修理费3000元,计划从第二季度起分6个月摊销,为什么收付实现制要计入本月(3月份)的3000元,不是没提到已付吗
老师,无形资产摊销表格,“已摊月份。”,比如现在是4月份,已摊月份是4个月,今年一月份开始摊销的。
早上好老师 “本年度1-6月份该技术研发支出共计330万元,7.15该技术研发完成”这段期间累计摊销是摊几个月 为什么
老师,5月份充值的这笔,我是做一年内预付账款摊销,但是充值的又是6-12月的,那我是在5月份就摊销还是6月份开始摊销呢?
老师,请问我们公司在2022年4月份购买的专利,当时没有收到发票,今年6月份才收到发票,那本月开始摊销1个月?还是摊销2022年到2023年6月份15个月?
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
老师好,公司有个员工去年离职了,但是一直在我们公司申报个税,现在想更正申报个税,但是换电脑了,之前信息不能更正,去大厅可以更正不
老师好,保险公司开具的保费发票,价税合计金额是120元,但是在备注栏里还有车船税120,滞纳金2.16元,合计242.16元,请问这个应该怎么做账?谢谢
老师,公司是人力公司,接了一个劳务外包的业务。商务合同跟分公司A签的,也由分公司A开发票。我们是人力公司么,成本就是人工,这个活也在分公司b的所在地,干这个活的人在分公司b交保险,报个税,能这样操作吗?
税务局要一购买方的银行回单和记账凭证,银行日记账和库存商品明细账。这是什么情况?
其他应付款过大怎么解决?大部分都是股东帮公司付工资,车辆费用等等形成的,这个股东已经退出了,不在公司任职
老师晚上好,请问收到公司分红会计分录怎么做?
6月累计摊销表中已摊销月份为5个月,核心原因和摊销资产类型、资产投入使用时间相关,具体分两种常见情况: 1. 若是固定资产:固定资产遵循“当月增加,次月计提折旧”的规则。比如这台固定资产是今年1月投入使用,1月不计提,从2月开始计提,到6月刚好计提了5个月;就算是去年12月投入使用,12月不计提,从今年1月算到6月也正好是5个月。 2. 若是无形资产或长期待摊费用:无形资产是“当月增加当月摊销”,但如果资产是6月才达到预定可使用状态,或是6月刚发生的长期待摊费用相关支出,摊销要从6月才开始算。而累计摊销表若在6月初编制,就只能统计到之前5个月的摊销额;另外,若资产在6月发生处置,当月不再摊销,也可能仅累计到之前的5个月。